Dokumenty 2011 - Marec 2011

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
55A2011 Zmluva o ubytovaní 01.03.2011 Ubytovanie v DŠ Vladimír Sadloň    
FV1100238 Faktúra došlá 15.03.2011 Vymáhanie pohľadávok Mgr.Ján Štefánik 44531320 265,00?
FV1100239 Faktúra došlá 10.03.2011 Služby VTZ 2/2011 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 185,33?
FV1100240 Faktúra došlá 10.03.2011 Výpočtová technika PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 166,80?
5A2011 Zmluva o ubytovaní 14.03.2011 Ubytovanie v DD Mária Zámková    
FP1100241 Faktúra došlá 07.03.2011 Mobilný telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 143,10?
FP1100242 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 2587,00?
FP1100243 Faktúra došlá 07.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 9887,00?
FP1100245 Faktúra došlá 10.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Ján Volár 14124688 779,30?
FP1100246 Faktúra došlá 10.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Ondráško Dušan 17656273 779,30?
FP1100247 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 33,00?
FP1100248 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 50,00?
FP1100249 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1001,00?
FP1100250 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
11A2011 Zmluva o ubytovaní 15.03.2011 Ubytovanie v DD Božena Danihelová    
11B2011 Zmluva o ubytovaní 15.03.2011 Ubytovanie v DD Klára Danihelová    
FP1100251 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
FP1100252 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 950,00?
FP1100253 Faktúra došlá 15.03.2011 Čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665 170,00?
FP1100255 Faktúra došlá 07.03.2011 Spotreby vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 7427,78?
FP1100256 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 121,96?
FP1100257 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 842,71?
FP1100258 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 245,53?
FP1100259 Faktúra došlá 07.03.2011 Servis Pressline Klimasoft s.r.o. 36218944 173,46?
FP1100260 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 7906,32?
FP1100261 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 9,61?
FP1100262 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 151,01?
FP1100263 Faktúra došlá 07.03.2011 Prehliadka kotlov MAPROS,s.r.o. 36339296 772,80?
FP1100264 Faktúra došlá 10.03.2011 Servis PC PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 138,00?
FP1100265 Faktúra došlá 09.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 169,47?
FP1100266 Faktúra došlá 08.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 150,15?
FP1100267 Faktúra došlá 14.03.2011 Zdravotná služba 2/11 MEDCARE,s.r.o. 36749176 79,67?
FP1100268 Faktúra došlá 14.03.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 26,93?
FP1100278 Faktúra došlá 08.03.2011 Výpočtová technika PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 179,30?
FP1100279 Faktúra došlá 14.03.2011 Odpadová voda 2/11 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 36,88?
FP1100280 Faktúra došlá 08.03.2011 Prehl.kotolne Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 186,41?
FP1100281 Faktúra došlá 08.03.2011 Odpadová voda 2/11 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 341,74?
FP1100282 Faktúra došlá 08.03.2011 Náplne do tlačiarní PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 414,08?
FP1100283 Faktúra došlá 02.03.2011 Poplatok za správu VÚB,a.s. 31320155 59,76?
FP1100284 Faktúra došlá 15.03.2011 Dispečing Delta-výmena UPS Klimasoft s.r.o. 36218944 198,77?
FP1100286 Faktúra došlá 14.03.2011 Servis rohoží Lindstrom,s.r.o. 35742364 55,99?
FP1100288 Faktúra došlá 18.03.2011 Čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665 80,00?
12A2011 Zmluva o ubytovaní 18.03.2011 Ubytovanie v DD Nadežda Ondrašovicová    
Zmluva 10 Zmluva o podnájme bytu č.10/11 01.03.2011 Podnájom bytu Jankovič Marián, Jankovičová Hana    
FP1100289 Faktúra došlá 15.03.2011 Pranie prádla ADATEX,s.r.o. 34134719 85,70?
FP1100290 Faktúra došlá 15.03.2011 Telefónne poplatky 2/11 Slovak Telekom,a.s. 35763469 156,64?
FP1100291 Faktúra došlá 15.03.2011 Telefónne hovory 2/11 Slovak Telekom,a.s. 35763469 513,78?
FP1100292 Faktúra došlá 21.03.2011 Vyúčtovanie plynu 2/11 SPP, a.s. 35815256 72269,11?
FP1100294 Faktúra došlá 28.03.2011 Čistiace prostriedky AGEMA s.r.o. 31427561 44,81?
FP1100295 Faktúra došlá 14.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 41,23?
FP1100297 Faktúra došlá 18.03.2011 Prehl.bleskozvodu Dušan Jakube-elektromont 34551158 336,00?
FP1100298 Faktúra došlá 24.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 205,61?
FP1100299 Faktúra došlá 24.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 1008,35?
FP1100300 Faktúra došlá 21.03.2011 Oprava M-T QN 10 Sensus Slovensko a.s. 35817887 34,80?
FP1100301 Faktúra došlá 11.03.2011 Tepelná energia 2/11 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 5616,29?
FP1100302 Faktúra došlá 28.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 1237,58?
FP1100303 Faktúra došlá 18.03.2011 Oprava poruchy Ján Kubiš-AQUA 30875072 687,48?
FP1100304 Faktúra došlá 21.03.2011 Oprava regulácie Klimasoft s.r.o. 36218944 134,92?
FP1100305 Faktúra došlá 21.03.2011 Renovácia kazety Klimasoft s.r.o. 36218944 15,77?
FP1100306 Faktúra došlá 08.04.2011 Prehliadka zariadenia MAPROS,s.r.o. 36339296 152,40?
FP1100307 Faktúra došlá 08.04.2011 Prehliadka zariadenia MAPROS,s.r.o. 36339296 230,40?
FP1100308 Faktúra došlá 08.04.2011 Kontrola rozvodu MAPROS,s.r.o. 36339296 152,40?
FP1100309 Faktúra došlá 11.03.2011 Posúdenie PD TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. 36653004 360,00?
FP1100310 Faktúra došlá 21.03.2011 Meranie prietokov ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. 36021121 600,00?
FP1100311 Faktúra došlá 21.03.2011 Tabletovaná soľ Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. 36302252 171,00?
FP1100312 Faktúra došlá 31.03.2011 Náplne do tlačiarne COPYSTAR,s.r.o. 36352870 59,40?
FP1100313 Faktúra došlá 21.03.2011 Výmena doskového výmenníka Mihálik Ladislav-ústredné kúrenie 22732977 237,60?
FP1100314 Faktúra došlá 28.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8143,03?
FP1100315 Faktúra došlá 21.03.2011 Školenie obsluhy kotlov Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 12,00?
FP1100316 Faktúra došlá 24.03.2011 Prehliadka kotolne Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 83,65?
FP1100317 Faktúra došlá 21.03.2011 Prehliadka kotolne Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 388,34?
FP1100318 Faktúra došlá 28.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4193,58?
FP1100320 Faktúra došlá 24.03.2011 Paušálny poplatok Slovanet a.s. 35765143 3,98?
FP1100321 Faktúra došlá 21.03.2011 Aktiv.poplatok Orange Slovensko,a.s. 35697270 0,04?
FP1100322 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 68,08?
FP1100323 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 30,47?
FP1100324 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 27,82?
FP1100325 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 30,47?
FP1100326 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 31,64?
FP1100327 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 23,24?
FP1100328 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100329 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100330 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100331 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100332 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100333 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100334 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko.a.s. 35697270 9,90?
FP1100335 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100336 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100337 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100338 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100339 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100340 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100341 Faktúra došlá 21.03.2011 Hydrocontrol TTI-Energo,spol. s r.o. 31441564 904,99?
FP1100342 Faktúra došlá 21.03.2011 Termostat + ventil TTI-Energo,spol. s r.o. 31441564 22,16?
FP1100343 Faktúra došlá 15.03.2011 Preddavok plynu 3/11 SPP, a.s. 35815256 117935,00?
FP1100344 Faktúra došlá 23.03.2011 Skutočná spotreba ZP SPP, a.s. 35815256 -26212,44?
FP1100345 Faktúra došlá 23.03.2011 Skutočná spotreba ZP SPP, a.s. 35815256 - 1857,24?
FP1100346 Faktúra došlá 31.03.2011 Zasklievanie Branislav Nižňanský 45304297 36,87?
FP1100348 Faktúra došlá 08.04.2011 Výmenník MINEX K.B.F. group s.r.o. 36344761 282,00?
FP1100349 Faktúra došlá 24.03.2011 Program Vyúčtovanie Ing.Lenárt Karol 33372276 384,00?
FP1100351 Faktúra došlá 31.03.2011 Prehliadka bleskozvodu JVVH 22822089 110,00?
FP1100352 Faktúra došlá 05.04.2011 Materiál STABILIT,spol. s r.o. 31102361 146,48?
FP1100353 Faktúra došlá 22.03.2011 Stolárske práce Miroslav Gavač 41379535 20,00?
FP1100354 Faktúra došlá 24.03.2011 Oprava strechy Vl.Černák-VEA 34548971 641,28?
FP1100355 Faktúra došlá 08.04.2011 Dodávka vody 2/2011 BVS,a.s. 35850370 1454,57?
FP1100356 Faktúra došlá 30.03.2011 Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné GLX Slovakia,s.r.o. 46018808 378,69?
FP1100357 Faktúra došlá 30.03.2011 Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné GLX Slovakia,s.r.o. 46018808 300,73?
FP1100358 Faktúra došlá 30.03.2011 Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné GLX Slovakia,s.r.o. 46018808 220,33?
FP1100360 Faktúra došlá 30.03.2011 Prehliadka elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 144,40?
FP1100361 Faktúra došlá 30.03.2011 Prehliadka elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 189,20?
FP1100362 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -3178,57?
FP1100363 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -8446,50?
FP1100364 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -7734,36?
FP1100365 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -18763,99?
FP1100366 Faktúra došlá 31.03.2011 Prekročenie zmluvného množstva SPP,a.s. 35815256 -6681,72?
FP1100367 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -11204,17?
FP1100368 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -9607,42?
FP1100369 Faktúra došlá 01.04.2011 Materiál - štrk Jozef Bachár Stavikomplet 11975300 49,32?
FP1100370 Faktúra došlá 01.04.2011 Tepelná prípojka TESCO STORES SR,a.s. 31321828 972,48?
FP1100371 Faktúra došlá 01.04.2011 Mesačný servis 3/2011 PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 235,00?
FP1100372 Faktúra došlá 05.04.2011 Odvzdušnenie vodovodu Ján Kubiš-AQUA 30875072 360,60?
FP1100373 Faktúra došlá 01.04.2011 Audit 2010 N.M.-Audit spol. s r.o. 36307874 840,00?
FP1100374 Faktúra došlá 01.04.2011 Projektová dokumntácia ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. 36021121 612,00?
FP1100375 Faktúra došlá 01.04.2011 Meranie prietokov ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. 36021121 456,00?
FP1100376 Faktúra došlá 07.04.2011 Oprva čerpadla PUMPA SERVIS-Miroslav Repík 34490141 1996,58?
FP1100377 Faktúra došlá 01.04.2011 Konzultačné služby Ing.Lenárt Karol 33372276 234,29?
FP1100378 Faktúra došlá 07.04.2011 Renovácia kaziet Klimasoft s.r.o. 36218944 64,39?
FP1100380 Faktúra došlá 01.04.2011 Výmena regulátora MAPROS,s.r.o. 36339296 218,40?
FP1100381 Faktúra došlá 08.04.2011 Hydrocontrol + ventily TTI-Energo,spol. s r.o. 31441564 249,89?
FP1100382 Faktúra došlá 27.04.2011 Materiál K.B.F. group s.r.o. 36344761 374,66?
ZML22582011 Zmluva o podnájme 01.03.2011 Podnájom nebytových priestorov Petra Uváčiková 46150862  
ZML23602011 Zmluva o podnájme 01.03.2011 Podnájom nebytových priestorov Jaroslava Rechtorisová 45561842  
ZML23612011 Zmluva o podnájme 11.03.2011 Podnájom nebytových priestorov Lenka Šťastná 34271422