Dokumenty 2011

Zmluvy, objednávky, faktúry


 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Dodatok číslo 4 Dodatok ku zmluve číslo 93A/2009/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Truhlík    
Dodatok číslo 5 Dodatok ku zmluve číslo 92A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jaroslav Dolínek    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 80A/2009/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ František Kováč    
Dodatok číslo 1 Dodatok ku zmluve číslo 76A/2010/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Vladimír Antálek    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 71A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Dušan Berec    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 68A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Štefan Kiripolský    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 66A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Pavel Nedorost    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 59A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ JUDr.Pavol Tomiš    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 58B/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Dušan Zámečník    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 58A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ivan Vrtoch    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 57A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jaroslav Kučera    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 54A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Anton Kolár    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 52A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Otiepka    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 51A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Anton Arbet    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 48A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ivan Buno    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 45A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ján Arbet    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 99A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Sergej Litvín    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 96A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Bielik    

Dodatok číslo 2
Dodatok ku zmluve číslo 94A/2009/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Pavel Benian    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 88A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Očenášek    

Dodatok číslo 3
Dodatok ku zmluve číslo 56A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ivan Klandúch    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 85A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Andrej Dynžík    
Dodatok číslo 4 Dodatok ku zmluve číslo 84B/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Peter Straka    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 81A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ján Miko    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 79A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Miroslav Vychlopeň    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 78A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Peter Baláž    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 75A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ján Vašíček    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 64A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Pavol Hrašný    

Dodatok číslo 3
Dodatok ku zmluve číslo 82A/2008/DŠ 01.01.2011 Ubytovanie v DŠ Pavol Durec    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 4A/2008/380 01.01.2011 Ubytovanie v DD Janka Vykoukalová    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 9A/2008/380 01.01.2011 Ubytovanie v DD Jarmila Hučková    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 10A/2009/380 01.01.2011 Ubytovanie v DD Gabriela Čičová    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 13A/2008/380 01.01.2011 Ubytovanie v DD Anna Malinková    
Dodatok číslo 3 Dodatok ku zmluve číslo 13A/2008/380 01.01.2011 Ubytovanie v DD Darina Madilová    
FP1100001 Faktúra došlá 03.01.2011 Predplatné AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436 48,-?
62A2011 Zmluva o ubytovaní 03.01.2011 Ubytovanie v DŠ Ivan Stanko    
FP1100002 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 2832,-?
FP1100003 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1096,-?
FP1100004 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,-?
FP1100005 Faktúra došlá 17.01.2011 Časopis BOZP Mária Lenková 34380884 25,-?
FP1100006 Faktúra došlá 07.01.2011 Stravné lístky Premaress plus s.r.o. 35757949 590,40?
FP1100007 Faktúra došlá 10.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 10822,-?
FP1100008 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 33,-?
FP1100009 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 9,-?
FP1100010 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 50,-?
63A2011 Zmluva o ubytovaní 14.01.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Podolák    
FP1100011 Faktúra došlá 17.01.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1040,-?
FP1100012 Faktúra došlá 12.01.2011 Rekonštrukcia balkóna Vl.Černák - VEA 34548971 806,72?
FP1100013 Faktúra došlá 17.01.2011 Komenzátor MAHRLO, s.r.o. 36318132 69,60?
FP1100014 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 70,02?
FP1100015 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 39,91?
FP1100016 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 25,30?
FP1100017 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 39,91?
FP1100018 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 39,91?
FP1100019 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 48,65?
FP1100020 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100021 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100022 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100023 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100024 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100025 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100026 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100027 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100028 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100029 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100030 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100031 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100032 Faktúra došlá 24.01.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,90?
FP1100033 Faktúra došlá 18.01.2011 Oprava strechy Vl.Černák - VEA 34548971 265,20?
FP1100034 Faktúra došlá 03.01.2011 Správa budov-predplatné V.O.Č. Slovakia, s.r.o. 36208591 15,00?
FP1100035 Faktúra došlá 26.01.2011 Oprava horákov SEPOS v.o.s. 17642345 256,76?
FP1100036 Faktúra došlá 27.01.2011 Paušálny poplatok Slovanet a.s. 35765143 3,98?
FP1100037 Faktúra došlá 26.01.2011 Obehové čerpadlo PUMPA SERVIS-Miroslav Repík 34490141 540,00?
FP1100038 Faktúra došlá 26.01.2011 Oprava čerpadla PUMPA SERVIS-Miroslav Repík 34490141 236,60?
FP1100039 Faktúra došlá 14.02.2011 Údržba regulačnej stanice plynu MAPROS, s.r.o. 36339296 182,40?
FP1100040 Faktúra došlá 14.02.2011 Údržba regulačnej stanice plynu MAPROS, s.r.o. 36339296 222,00?
FP1100041 Faktúra došlá 14.02.2011 Kontrola rozvodov plynu MAPROS, s.r.o. 36339296 170,40?
FP1100042 Faktúra došlá 26.01.2011 Kontrola rozvodov plynu MAPROS, s.r.o. 36339296 436,80?
FP1100043 Faktúra došlá 27.01.2011 Prehl.rozvodov plynu MAPROS, s.r.o. 36339296 520,80?
FP1100044 Faktúra došlá 26.01.2011 Oprava kotla MAPROS, s.r.o. 36339296 44,28?
FP1100045 Faktúra došlá 03.01.2011 V.O.Č. Slovakia,s.r.o. Správa budov 36208591 15,00?
FP1100046 Faktúra došlá 14.02.2011 Oprava kotla MAPROS, s.r.o. 36339296 469,37?
FP1100047 Faktúra došlá 26.01.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia, a.s. 36677281 41,04?
FP1100048 Faktúra došlá 31.01.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia, a.s. 36677281 1007,59?
FP1100049 Faktúra došlá 31.01.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia, a.s. 36677281 204,06?
FP1100050 Faktúra došlá 12.01.2011 Preddavky plynu SPP, a.s. 35815256 160939,00?
FP1100051 Faktúra došlá 26.01.2011 Oprava gerulácie TÚV Kimasoft s.r.o. 36218944 1202,33?
FP1100052 Faktúra došlá 26.01.2011 Opr.domovej stanice Klimasoft s.r.o. 36218944 309,74?
FP1100053 Faktúra došlá 27.01.2011 Servis telefónu FAFY, s.r.o. 36796662 57,60?
FP1100054 Faktúra došlá 01.02.2011 Oprava regulácie Klimasoft s.r.o. 36218944 2630,29?
FP1100055 Faktúra došlá 31.01.2011 Oprava komunikácie Klimasoft s.r.o. 3618944 233,03?
FP1100056 Faktúra došlá 07.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia, a.s. 36677281 8142,12?
FP1100057 Faktúra došlá 31.01.2011 Oprava strechy Vl.Černák - VEA 34548971 147,60?
FP1100058 Faktúra došlá 07.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia, a.s. 36677281 5428,51?
FP1100059 Faktúra došlá 01.02.2011 Prehl.tlakových nádob Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 134,65?
FP1100060 Faktúra došlá 01.02.2011 Prehl.tlakových nádob Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 147,79?
FP1100061 Faktúra došlá 02.02.2011 Montáž E-ITN Ivan Brnčal-IDAMER 40272061 81,00?
FP1100062 Faktúra došlá 31.01.2011 Náplne do tlačiarne COPYSTAR, s.r.o. 36352870 68,50?
FP1100063 Faktúra došlá 27.01.2011 Výmena vodomerov K.B.F. group s.r.o. 36344761 355,20?
FP1100064 Faktúra došlá 27.01.2011 Oprava kotla MAPROS, s.r.o. 36339296 29,34?
FP1100065 Faktúra došlá 07.02.2011 Oprava pohonu SOS servis Mart spol. s r.o. 36322555 658,08?
FP1100066 Faktúra došlá 07.02.2011 Oprava schodov Milan Michalík-KAMPEX 11979518 884,20?
FP1100067 Faktúra došlá 07.02.2011 Renovácia kazety Klimasoft s.r.o. 36218944 15,77?
FP1100068 Faktúra došlá 07.02.2011 Oprava monitorovania Klimasoft s.r.o. 36218944 1305,88?
FP1100069 Faktúra došlá 07.02.2011 Prehl.elektroinštalácie JVVH 22822089 228,00?
FP1100070 Faktúra došlá 08.02.2011 Prehl.el.zariadení ELEKTRO-PRÁCE 14124688 86,86?
FP1100071 Faktúra došlá 08.02.2011 Prehl.el.zariadení Ondráško Dušan 17656273 86,86?
FP1100072 Faktúra došlá 03.02.2011 Mesačný servis+tovar PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 474,05?
FP1100073 Faktúra došlá 03.02.2011 Vyhľadanie poruchy Ján Kubiš-AQUA 30875072 97,44?
FP1100074 Faktúra došlá 10.02.2011 Vyúčtovanie plynu SPP, a.s. 35815256 2710,00?
FP1100075 Faktúra došlá 10.02.2011 Vyúčtovanie plynu SPP, a.s. 35815256 673,62?
FP1100076 Faktúra došlá 10.02.2011 Vyúčtovanie plynu SPP, a.s. 35815256 1572,12?
FP1100077 Faktúra došlá 10.02.2011 Vyúčtovanie plynu SPP, a.s. 35815256 92,68?
FP1100078 Faktúra došlá 10.02.2011 Vyúčtovanie plynu SPP, a.s. 35815256 -1009,87?
FP1100079 Faktúra došlá 02.02.2011 Dezinsekčné práce Tibor Jacko 40193454 210,60?
FP1100080 Faktúra došlá 02.02.2011 Prehliadka rozvodov plynu Dušan Smetana 32725787 288,00?
FP1100081 Faktúra došlá 03.02.2011 Zostava skriniek TILIA v.o.s. 34115668 155,80?
Zmluva_0272011 Zmluva o dodávke a odbere tepla 20.01.2011 Dodávka primárneho tepla HIGHWAYPOINT ONE,s.r.o. 44195044  
             

 


 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
FP1100082 Faktúra došlá 14.02.2011 Zdravotná služba 1/2011 MEDCARE, s.r.o. 36749176 79,67?
FP1100083 Faktúra došlá 03.02.2011 Výťah Výťahy-servis Peter Psotný 11749890 28,54?
FP1100084 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťahy-servis Peter Psotný 11749890 55,74?
FP1100085 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 27,87?
FP1100086 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 27,87?
FP1100087 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 111,48?
FP1100088 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 83,61?
FP1100089 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 139,35?
FP1100090 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 27,87?
FP1100091 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 27,87?
FP1100092 Faktúra došlá 02.02.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 27,87?
FP1100093 Faktúra došlá 02.02.2011 Právne poradenstvo JUDr.Zuzana Stavrovská 36071501 300,00?
FP1100094 Faktúra došlá 11.01.2011 uhradené fa11/00001 Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS,s.r.o. 31602436 48,00?
FP1100095 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 10,68?
FP1100096 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 177,79?
FP1100097 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 8449,70?
FP1100098 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP,a.s. 35815256 2744,00?
FP1100099 Faktúra došlá 14.02.2011 Oprava horáka SEPOS v.o.s. 17642345 234,56?
8A2011 Zmluva o ubytovaní 07.02.2011 Ubytovanie v DD Ilona Danihelová    
FP1100100 Faktúra došlá 08.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 8245,42?
FP1100101 Faktúra došlá 08.02.2011 Prehliadka rozvodov plynu Dušan Smetana 32725787 144,00?
FP1100102 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 901,72?
FP1100103 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 130,86?
FP1100104 Faktúra došlá 14.02.2011 Spotreba vody 1/11 PreVak, s.r.o. 35915749 266,88?
FP1100105 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 33,00?
FP1100106 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
FP1100107 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1062,00?
FP1100108 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 50,00?
FP1100109 Faktúra došlá 08.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 10488,00?
FP1100110 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1008,00?
FP1100111 Faktúra došlá 15.02.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
FP1100112 Faktúra došlá 14.02.2011 Tepelná energia 1/2011 Chirana Prema Energetika s.r.o. 36303666 6108,34?
FP1100113 Faktúra došlá 14.02.2011 Čistenie výmenníka Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o 36302252 287,30?
FP1100114 Faktúra došlá 15.02.2011 Vymáhanie pohľadávok Mgr.Ján Štefánika 44531320 265,00?
FP1100115 Faktúra došlá 14.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 6,18?
FP1100116 Faktúra došlá 14.02.2011 Služby VTZ 1/2011 Chirana Prema Energetika,s.r.o. 36303666 158,88?
FP1100117 Faktúra došlá 14.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 112,81?
FP1100118 Faktúra došlá 18.01.2011 Čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665 250,00?
FP1100119 Faktúra došlá 08.02.2011 Prečistenie kanalizácie PreVak, s.r.o. 35915749 29,52?
FP1100120 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 59,88?
FP1100121 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 59,88?
FP1100122 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 59,88?
FP1100123 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100124 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100125 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100126 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100127 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 62,64?
FP1100128 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100129 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 45,42?
FP1100130 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 111,78?
FP1100131 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 153,78?
FP1100132 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 111,78?
FP1100133 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 111,78
FP1100134 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 111,78?
FP1100135 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 59,10?
FP1100136 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 10,14?
FP1100137 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 35,34?
FP1100138 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 33,72?
FP1100139 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 33,72?
FP1100140 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 6,18?
FP1100141 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100142 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 110,40?
FP1100143 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 36,72?
FP1100144 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 35,34?
FP1100145 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 36,72?
FP1100146 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 36,72?
FP1100147 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 36,72?
FP1100148 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 62,64?
FP1100149 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 10,14?
FP1100150 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 33,48?
FP1100151 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 10,14?
FP1100152 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 29,34?
FP1100153 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 60,25?
FP1100154 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 67,45?
FP1100155 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 68,16?
FP1100156 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 107,17?
FP1100157 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 80,16?
FP1100158 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 101,35?
FP1100159 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 68,16?
FP1100160 Faktúra došlá 08.02.2011 Kontrola has. prístrojov PYROSERVIS a.s.o.z. 30813905 59,88?
FP1100161 Faktúra došlá 08.02.2011 Rekonštrukcia balkóna Vl.Černák - VEA 34548971 806,72?
FP1100162 Faktúra došlá 14.02.2011 Servis rohoží LINDSTROM s.r.o. 35742364 78,14?
FP1100163 Faktúra došlá 18.02.2011 Telefónne hovory 1/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763469 494,35?
FP1100164 Faktúra došlá 14.02.2011 Odpadová voda 1/2011 Chirana Prema Energetika s.r.o. 36303666 38,10?
FP1100165 Faktúra došlá 15.02.2011 Nájomná fľaša propán-butánová MESSER Tatragas spol. s r.o. 685852 2,60?
FP1100166 Faktúra došlá 14.02.2011 Odpadová voda 1/2011 Chirana Prema Energetika s.r.o. 36303666 366,32?
FP1100167 Faktúra došlá 08.02.2011 Čistiace prostriedky GA spol. s r.o. 36343129 85,50?
FP1100168 Faktúra došlá 18.02.2011 Telefónne poplatky 1/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,64?
FP1100169 Faktúra došlá 10.02.2011 Webhosting 2011 PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 98,40?
FP1100170 Faktúra došlá 21.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko, a.s. 35697270 69,53?
FP1100171 Faktúra došlá 21.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 40,00?
FP1100172 Faktúra došlá 21.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 34,98?
FP1100173 Faktúra došlá 22.02.2011 Vyúčtovanie plynu 1/2011 SPP,a.s. 35815256 58746,84?
FP1100174 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 39,91?
FP1100175 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 41,03?
FP1100176 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 36,12?
FP1100177 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100178 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100179 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100180 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100181 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100182 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100183 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100184 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100185 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100186 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100187 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100188 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100189 Faktúra došlá 22.02.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
OBJ24022011 Objednávka 24.02.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3960,00?
FP1100190 Faktúra došlá 21.02.2011 Čistiace prostriedky AGEMA s.r.o. 31427561 71,39?
FP1100191 Faktúra došlá 28.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 7397,99?
FP1100192 Faktúra došlá 21.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 924,34?
FP1100193 Faktúra došlá 28.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4981,40?
FP1100194 Faktúra došlá 21.02.2011 Pranie prádla ADATEX,s.r.o. 34134719 188,93?
FP1100195 Faktúra došlá 18.02.2011 Náplne do tlačiarne COPYSTAR,s.r.o. 36352870 72,60?
FP1100196 Faktúra došlá 21.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 40,45?
FP1100197 Faktúra došlá 24.02.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 195,71?
FP1100198 Faktúra došlá 21.02.2011 Oprava osvetlenia

DETMAR spol. s r.o.

34096833 59,76?
FP1100199 Faktúra došlá 21.02.2011 Servis snímačov DETMAR spol. s r.o. 34096833 840,36?
FP1100200 Faktúra došlá 24.02.2011 Paušálny poplatok Slovanet a.s. 35765143 3,98?
FP1100201 Faktúra došlá 24.02.2011 Rozbor pitnej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. 36306410 286,20?
FP1100202 Faktúra došlá 18.02.2011 Servis snímačov DETMAR spol. s r.o. 34096833 27,96?
FP1100203 Faktúra došlá 21.02.2011 Servis snímačov DETMAR spol. s r.o. 34096833 27,96?
FP1100204 Faktúra došlá 24.02.2011 Kľúč GUARD EVVA s.r.o. 31436749 66,68?
FP1100205 Faktúra došlá 18.02.2011 Oprava strechy Vl.Černák - VEA 34548971 432,00?
FP1100206 Faktúra došlá 21.02.2011 Oprava strechy Vl.Černák - VEA 34548971 525,60?
FP1100207 Faktúra došlá 21.02.2011 Oprava strechy VL.Černák - VEA 34548971 417,60?
FP1100208 Faktúra došlá 21.02.2011 Oprava zvodu VL:Černák - VEA 34548971 346,05?
FP1100209 Faktúra došlá 21.02.2011 Prehliadka elektoinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 155,91?
FP1100210 Faktúra došlá 21.02.2011 Prehliadka elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 129,46?
FP1100211 Faktúra došlá 24.02.2011 Záložný zdroj PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 98,00?
FP1100212 Faktúra došlá 24.02.2011 Čistenie výmenníka Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. 36302252 1187,88?
FP1100213 Faktúra došlá 04.03.2011 Dodávka vody 1/2011 BVS, a.s. 35850370 1438,00?
FP1100214 Faktúra došlá 22.02.2011 Výpočtová technika PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 1226,69?
FP1100215 Faktúra došlá 25.02.2011 Servisný zásah Klimasoft s.r.o. 36218944 49,80?
FP1100216 Faktúra došlá 25.02.2011 Oprava dotlakovania systému Klimasoft s.r.o. 36218944 1375,43?
FP1100217 Faktúra došlá 24.02.2011 Havarijný servisný zásah Klimasoft s.r.o. 36218944 107,53?
FP1100218 Faktúra došlá 21.02.2011 Vyjadrenie k inžinierskym sieťam UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 13,00?
FP1100219 Faktúra došlá 24.02.2011 Čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665 90,00?
FP1100220 Faktúra došlá 15.02.2011 Preddavok plynu 2/11 SPP, a.s. 35815256 128020,00?
FP1100221 Faktúra došlá 25.02.2011 Konzultačné práce Ing.Lenárt Karol 33372276 145,68?
FP1100222 Faktúra došlá 02.03.2011 Oprava MaR Klimasoft s.r.o. 36218944 120,22?
FP1100223 Faktúra došlá 02.03.2011 Prehl.rozvodov plynu Dušan Smetana 32725787 211,00
FP1100224 Faktúra došlá 04.03.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 3989,28?
FP1100225 Faktúra došlá 10.03.2011 Mesačný servis 2/11 PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 253,48?
FP1100226 Faktúra došlá 02.03.2011 Prečistenie odpadovej šachty PreVak s.r.o. 35915749 54,00?
FP1100227 Faktúra došlá 04.03.2011 Servisný zásah Techem spol. s r.o. 31355625 28,34?
FP1100228 Faktúra došlá 04.03.2011 Servisný zásah Techem spol. s r.o. 31355625 14,38?
FP1100229 Faktúra došlá 04.03.2011 Servisný zásah Techem spol. s r.o. 31355625 14,87?
FP1100230 Faktúra došlá 04.03.2011 Servisný zásah Techem spol. s r.o. 31355625 22,99?
FP1100231 Faktúra došlá 04.03.2011 Servisný zásah Techem spol. s r.o. 31355625 13,24?
FP1100232 Faktúra došlá 04.03.2011 Oprava automatických dverí ADVES s.r.o. 31438148 111,72?
FP1100233 Faktúra došlá 25.02.2011 Výstražné tabuľky Ing.Viliam Varhaník-JUMA 33187053 2,08?
FP1100234 Faktúra došlá 02.03.2011 Obehové čerpadlo PUMPA SERVIS - Miroslav Repík 34490141 372,80?
FP1100235 Faktúra došlá 02.03.2011 Obehové čerpadlo PUMPA SERVIS - Miroslav Repík 34490141 109,54?
FP1100236 Faktúra došlá 02.03.2011 Prehl.rozvodov plynu Dušan Smetana 32725787 275,00?
Kupna_zmluva Kúpna zmluva 25.02.2011 Merač tepla TESCO STORES SR,a.s. 31321828  


           

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
55A2011 Zmluva o ubytovaní 01.03.2011 Ubytovanie v DŠ Vladimír Sadloň    
FV1100238 Faktúra došlá 15.03.2011 Vymáhanie pohľadávok Mgr.Ján Štefánik 44531320 265,00?
FV1100239 Faktúra došlá 10.03.2011 Služby VTZ 2/2011 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 185,33?
FV1100240 Faktúra došlá 10.03.2011 Výpočtová technika PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 166,80?
5A2011 Zmluva o ubytovaní 14.03.2011 Ubytovanie v DD Mária Zámková    
FP1100241 Faktúra došlá 07.03.2011 Mobilný telefón Orange Slovensko,a.s. 35697270 143,10?
FP1100242 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 2587,00?
FP1100243 Faktúra došlá 07.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 9887,00?
FP1100245 Faktúra došlá 10.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Ján Volár 14124688 779,30?
FP1100246 Faktúra došlá 10.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Ondráško Dušan 17656273 779,30?
FP1100247 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 33,00?
FP1100248 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 50,00?
FP1100249 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1001,00?
FP1100250 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
11A2011 Zmluva o ubytovaní 15.03.2011 Ubytovanie v DD Božena Danihelová    
11B2011 Zmluva o ubytovaní 15.03.2011 Ubytovanie v DD Klára Danihelová    
FP1100251 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
FP1100252 Faktúra došlá 15.03.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 950,00?
FP1100253 Faktúra došlá 15.03.2011 Čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665 170,00?
FP1100255 Faktúra došlá 07.03.2011 Spotreby vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 7427,78?
FP1100256 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 121,96?
FP1100257 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 842,71?
FP1100258 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 245,53?
FP1100259 Faktúra došlá 07.03.2011 Servis Pressline Klimasoft s.r.o. 36218944 173,46?
FP1100260 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 7906,32?
FP1100261 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 9,61?
FP1100262 Faktúra došlá 14.03.2011 Spotreba vody 2/11 PreVak,s.r.o. 35915749 151,01?
FP1100263 Faktúra došlá 07.03.2011 Prehliadka kotlov MAPROS,s.r.o. 36339296 772,80?
FP1100264 Faktúra došlá 10.03.2011 Servis PC PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 138,00?
FP1100265 Faktúra došlá 09.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 169,47?
FP1100266 Faktúra došlá 08.03.2011 Prehl.elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 150,15?
FP1100267 Faktúra došlá 14.03.2011 Zdravotná služba 2/11 MEDCARE,s.r.o. 36749176 79,67?
FP1100268 Faktúra došlá 14.03.2011 Výťah Výťah-servis Peter Psotný 11749890 26,93?
FP1100278 Faktúra došlá 08.03.2011 Výpočtová technika PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 179,30?
FP1100279 Faktúra došlá 14.03.2011 Odpadová voda 2/11 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 36,88?
FP1100280 Faktúra došlá 08.03.2011 Prehl.kotolne Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 186,41?
FP1100281 Faktúra došlá 08.03.2011 Odpadová voda 2/11 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 341,74?
FP1100282 Faktúra došlá 08.03.2011 Náplne do tlačiarní PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 414,08?
FP1100283 Faktúra došlá 02.03.2011 Poplatok za správu VÚB,a.s. 31320155 59,76?
FP1100284 Faktúra došlá 15.03.2011 Dispečing Delta-výmena UPS Klimasoft s.r.o. 36218944 198,77?
FP1100286 Faktúra došlá 14.03.2011 Servis rohoží Lindstrom,s.r.o. 35742364 55,99?
FP1100288 Faktúra došlá 18.03.2011 Čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665 80,00?
12A2011 Zmluva o ubytovaní 18.03.2011 Ubytovanie v DD Nadežda Ondrašovicová    
Zmluva 10 Zmluva o podnájme bytu č.10/11 01.03.2011 Podnájom bytu Jankovič Marián, Jankovičová Hana    
FP1100289 Faktúra došlá 15.03.2011 Pranie prádla ADATEX,s.r.o. 34134719 85,70?
FP1100290 Faktúra došlá 15.03.2011 Telefónne poplatky 2/11 Slovak Telekom,a.s. 35763469 156,64?
FP1100291 Faktúra došlá 15.03.2011 Telefónne hovory 2/11 Slovak Telekom,a.s. 35763469 513,78?
FP1100292 Faktúra došlá 21.03.2011 Vyúčtovanie plynu 2/11 SPP, a.s. 35815256 72269,11?
FP1100294 Faktúra došlá 28.03.2011 Čistiace prostriedky AGEMA s.r.o. 31427561 44,81?
FP1100295 Faktúra došlá 14.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 41,23?
FP1100297 Faktúra došlá 18.03.2011 Prehl.bleskozvodu Dušan Jakube-elektromont 34551158 336,00?
FP1100298 Faktúra došlá 24.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 205,61?
FP1100299 Faktúra došlá 24.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 1008,35?
FP1100300 Faktúra došlá 21.03.2011 Oprava M-T QN 10 Sensus Slovensko a.s. 35817887 34,80?
FP1100301 Faktúra došlá 11.03.2011 Tepelná energia 2/11 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 5616,29?
FP1100302 Faktúra došlá 28.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 1237,58?
FP1100303 Faktúra došlá 18.03.2011 Oprava poruchy Ján Kubiš-AQUA 30875072 687,48?
FP1100304 Faktúra došlá 21.03.2011 Oprava regulácie Klimasoft s.r.o. 36218944 134,92?
FP1100305 Faktúra došlá 21.03.2011 Renovácia kazety Klimasoft s.r.o. 36218944 15,77?
FP1100306 Faktúra došlá 08.04.2011 Prehliadka zariadenia MAPROS,s.r.o. 36339296 152,40?
FP1100307 Faktúra došlá 08.04.2011 Prehliadka zariadenia MAPROS,s.r.o. 36339296 230,40?
FP1100308 Faktúra došlá 08.04.2011 Kontrola rozvodu MAPROS,s.r.o. 36339296 152,40?
FP1100309 Faktúra došlá 11.03.2011 Posúdenie PD TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. 36653004 360,00?
FP1100310 Faktúra došlá 21.03.2011 Meranie prietokov ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. 36021121 600,00?
FP1100311 Faktúra došlá 21.03.2011 Tabletovaná soľ Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. 36302252 171,00?
FP1100312 Faktúra došlá 31.03.2011 Náplne do tlačiarne COPYSTAR,s.r.o. 36352870 59,40?
FP1100313 Faktúra došlá 21.03.2011 Výmena doskového výmenníka Mihálik Ladislav-ústredné kúrenie 22732977 237,60?
FP1100314 Faktúra došlá 28.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8143,03?
FP1100315 Faktúra došlá 21.03.2011 Školenie obsluhy kotlov Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 12,00?
FP1100316 Faktúra došlá 24.03.2011 Prehliadka kotolne Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 83,65?
FP1100317 Faktúra došlá 21.03.2011 Prehliadka kotolne Jozef Lukáč-LUKÁČ 17664292 388,34?
FP1100318 Faktúra došlá 28.03.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4193,58?
FP1100320 Faktúra došlá 24.03.2011 Paušálny poplatok Slovanet a.s. 35765143 3,98?
FP1100321 Faktúra došlá 21.03.2011 Aktiv.poplatok Orange Slovensko,a.s. 35697270 0,04?
FP1100322 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 68,08?
FP1100323 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 30,47?
FP1100324 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 27,82?
FP1100325 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 30,47?
FP1100326 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 31,64?
FP1100327 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 23,24?
FP1100328 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100329 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100330 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100331 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100332 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100333 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100334 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko.a.s. 35697270 9,90?
FP1100335 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100336 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100337 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100338 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100339 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100340 Faktúra došlá 21.03.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100341 Faktúra došlá 21.03.2011 Hydrocontrol TTI-Energo,spol. s r.o. 31441564 904,99?
FP1100342 Faktúra došlá 21.03.2011 Termostat + ventil TTI-Energo,spol. s r.o. 31441564 22,16?
FP1100343 Faktúra došlá 15.03.2011 Preddavok plynu 3/11 SPP, a.s. 35815256 117935,00?
FP1100344 Faktúra došlá 23.03.2011 Skutočná spotreba ZP SPP, a.s. 35815256 -26212,44?
FP1100345 Faktúra došlá 23.03.2011 Skutočná spotreba ZP SPP, a.s. 35815256 - 1857,24?
FP1100346 Faktúra došlá 31.03.2011 Zasklievanie Branislav Nižňanský 45304297 36,87?
FP1100348 Faktúra došlá 08.04.2011 Výmenník MINEX K.B.F. group s.r.o. 36344761 282,00?
FP1100349 Faktúra došlá 24.03.2011 Program Vyúčtovanie Ing.Lenárt Karol 33372276 384,00?
FP1100351 Faktúra došlá 31.03.2011 Prehliadka bleskozvodu JVVH 22822089 110,00?
FP1100352 Faktúra došlá 05.04.2011 Materiál STABILIT,spol. s r.o. 31102361 146,48?
FP1100353 Faktúra došlá 22.03.2011 Stolárske práce Miroslav Gavač 41379535 20,00?
FP1100354 Faktúra došlá 24.03.2011 Oprava strechy Vl.Černák-VEA 34548971 641,28?
FP1100355 Faktúra došlá 08.04.2011 Dodávka vody 2/2011 BVS,a.s. 35850370 1454,57?
FP1100356 Faktúra došlá 30.03.2011 Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné GLX Slovakia,s.r.o. 46018808 378,69?
FP1100357 Faktúra došlá 30.03.2011 Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné GLX Slovakia,s.r.o. 46018808 300,73?
FP1100358 Faktúra došlá 30.03.2011 Ochranné osobné pracovné pomôcky,čistiace a dezinfekčné GLX Slovakia,s.r.o. 46018808 220,33?
FP1100360 Faktúra došlá 30.03.2011 Prehliadka elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 144,40?
FP1100361 Faktúra došlá 30.03.2011 Prehliadka elektroinštalácie Dušan Jakube-elektromont 34551158 189,20?
FP1100362 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -3178,57?
FP1100363 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -8446,50?
FP1100364 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -7734,36?
FP1100365 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -18763,99?
FP1100366 Faktúra došlá 31.03.2011 Prekročenie zmluvného množstva SPP,a.s. 35815256 -6681,72?
FP1100367 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -11204,17?
FP1100368 Faktúra došlá 31.03.2011 Odúčtovanie množstva plynu SPP,a.s. 35815256 -9607,42?
FP1100369 Faktúra došlá 01.04.2011 Materiál - štrk Jozef Bachár Stavikomplet 11975300 49,32?
FP1100370 Faktúra došlá 01.04.2011 Tepelná prípojka TESCO STORES SR,a.s. 31321828 972,48?
FP1100371 Faktúra došlá 01.04.2011 Mesačný servis 3/2011 PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 235,00?
FP1100372 Faktúra došlá 05.04.2011 Odvzdušnenie vodovodu Ján Kubiš-AQUA 30875072 360,60?
FP1100373 Faktúra došlá 01.04.2011 Audit 2010 N.M.-Audit spol. s r.o. 36307874 840,00?
FP1100374 Faktúra došlá 01.04.2011 Projektová dokumntácia ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. 36021121 612,00?
FP1100375 Faktúra došlá 01.04.2011 Meranie prietokov ENAS-Energoaud.a služby,s.r.o. 36021121 456,00?
FP1100376 Faktúra došlá 07.04.2011 Oprva čerpadla PUMPA SERVIS-Miroslav Repík 34490141 1996,58?
FP1100377 Faktúra došlá 01.04.2011 Konzultačné služby Ing.Lenárt Karol 33372276 234,29?
FP1100378 Faktúra došlá 07.04.2011 Renovácia kaziet Klimasoft s.r.o. 36218944 64,39?
FP1100380 Faktúra došlá 01.04.2011 Výmena regulátora MAPROS,s.r.o. 36339296 218,40?
FP1100381 Faktúra došlá 08.04.2011 Hydrocontrol + ventily TTI-Energo,spol. s r.o. 31441564 249,89?
FP1100382 Faktúra došlá 27.04.2011 Materiál K.B.F. group s.r.o. 36344761 374,66?
ZML22582011 Zmluva o podnájme 01.03.2011 Podnájom nebytových priestorov Petra Uváčiková 46150862  
ZML23602011 Zmluva o podnájme 01.03.2011 Podnájom nebytových priestorov Jaroslava Rechtorisová 45561842  
ZML23612011 Zmluva o podnájme 11.03.2011 Podnájom nebytových priestorov Lenka Šťastná 34271422  
             

 


Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
FP1100385

Faktúra došlá

14.04.2011 Vymáhanie pohľadávok

Mgr.Ján Štefánik

44531320 337,00?
100A2011 Zmluva o ubytovaní 06.04.2011 Ubytovanie v DŠ Zdenko Hložka    
FP1100386 Faktúra došlá 08.04.2011 Výťah Výťahy-servis Peter Psotný 11749890 18,50?
FP1100396 Faktúra došlá 08.04.2011 Školenie vodičov Rapant Dušan AUTOŠKOLA MIRA 33441847 48,00?
FP1100397 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 1416,00?
FP1100398 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 14,94?
FP1100399 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 205,26?
FP1100400 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 8545,15?
FP1100401 Faktúra došlá 07.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 28,00?
FP1100402 Faktúra došlá 07.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 8453,46?
FP1100405 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 4,00?
FP1100406 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 548,00?
FP1100407 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 520,00?
FP1100408 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 8,00?
FP1100409 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 50,00?
FP1100410 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka ZP SPP, a.s. 35815256 33,00?
FP1100411 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 138,80?
FP1100412 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 1201,92?
FP1100413 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 958,68?
FP1100414 Faktúra došlá 14.04.2011 Spotreba vody 3/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 272,22?
FP1100415 Faktúra došlá 13.04.2011 Tepelná energia 3/2011 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 4449,90?
FP1100416 Faktúra došlá 14.04.2011 Zdravotná služba 3/2011 MEDCARE,s.r.o. 36749176 79,67?
FP1100417 Faktúra došlá 13.04.2011 Služby VTZ 3/2011 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 213,22?
FP1100418 Faktúra došlá 21.04.2011 Servis rohoží Lindstrom,s.r.o. 35742364 78,14?
FP1100419 Faktúra došlá 11.04.2011 Oprava elektroinštalácie Vladimír Juriga-EMOP 33522961 1176,02?
6A2011 Zmluva o ubytovaní 28.04.2011 Ubytovanie v DD Mgr.Veronika Spišaková    
FP1100421 Faktúra došlá 13.04.2011 Odpadová voda 3/2011 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 43,02?
FP1100422 Faktúra došlá 13.04.2011 Odpadová voda 3/2011 Chirana-Prema Energetika s.r.o. 36303666 372,47?
FP1100423 Faktúra došlá 06.04.2011 Čelné sklo AUTOSKLO NM s.r.o. 45539723 180,00?
FP1100425 Faktúra došlá 13.04.2011 Rozúčtovanie nákladov na teplo Techem spol. s r.o. 31355625 201,00?
FP1100426 Faktúra došlá 14.04.2011 Rozúčtovanie nákladov na teplo Techem spol. s r.o. 31355625 505,16?
FP1100427 Faktúra došlá 18.04.2011 Telefónne hovory 3/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763469 553,30?
FP1100428 Faktúra došlá 18.04.2011 Telefónné poplatky 3/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763469 156,64?
FP1100429 Faktúra došlá 14.04.2011 Oprava ovládania čerpadla Klimasoft s.r.o. 36218944 134,92?
FP1100430 Faktúra došlá 15.04.2011 Rozúčtovanie nákladov na teplo Techem spol. s r.o. 31355625 227,86?
FP1100431 Faktúra došlá 18.04.2011 Chlórnan sodný Turbyt spol. s r.o. 31427677 57,60?
OBJ21042011 Objednávka 21.04.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3960,00?
FP1100432 Faktúra došlá 21.04.2011 Vyúčtovanie plynu 3/2011 SPP, a.s. 35815256 36349,53?
Zmluva 1 Zmluva o podnájme bytu č.1/11 30.04.2011 Podnájom bytu Biháry Boris, Biháryová Božena    
Zmluva 2 Zmluva o podnájme bytu č.2/11 01.04.2011 Podnájom bytu Durcová Tatiana    
Zmluva 7 Zmluva o podnájme bytu č.7/11 01.04.2011 Podnájom bytu Medňanská Anna    
Zmluva 6 Zmluva o podnájme bytu č. 6/11 01.04.2011 Podnájom bytu Vychlopeňová Zuzana    
Zmluva 8 Zmluva o podnájme bytu č.8/11 01.04.2011 Podnájom bytu Galbavá Lucia    
Zmluva 9 Zmluva o podnájme bytu č.9/11 01.04.2011 Podnájom bytu Danihelová Pavlína    
Zmluva 3 Zmluva o podnájme bytu č.3/11 01.04.2011 Podnájom bytu Bangová Margita    
FP1100434 Faktúra došlá 15.04.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 41,04?
FP1100435 Faktúra došlá 26.04.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 980,10?
FP1100436 Faktúra došlá 26.04.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 201,96?
FP1100438 Faktúra došlá 21.04.2011 Oprava brány ADVES s.r.o. 31438148 101,40?
FP1100440 Faktúra došlá 26.04.2011 Oprava kotla MAPROS,s.r.o. 36339296 34,32?
FP1100441 Faktúra došlá 06.05.2011 Prehliadka NTL rozvodu plynu MAPROS,s.r.o. 36339296 222,00?
FP1100442 Faktúra došlá 26.04.2011 Výmena riadiacej jednotky SOS servis Mart spol. s r.o. 36322555 595,20?
FP1100443 Faktúra došlá 21.04.2011 Paušálny poplatok Slovanet a.s. 35765143 3,98?
FP1100444 Faktúra došlá 27.07.2011 Dodávka vody 3/2011 BVS,a.s. 35850370 1477,15?
FP1100446 Faktúra došlá 27.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 60,07?
FP1100447 Faktúra došlá 27.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,52?
FP1100448 Faktúra došlá 27.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 31,07?
FP1100449 Faktúra došlá 28.04.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 7894,88?
FP1100450 Faktúra došlá 28.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 30,98?
FP1100451 Faktúra došlá 28.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 30,80?
FP1100452 Faktúra došlá 28.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 40,76?
FP1100453 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100454 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100455 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,60?
FP1100456 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100457 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100458 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100459 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100460 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100461 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100462 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100463 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100464 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100465 Faktúra došlá 26.04.2011 Mobil.hovory Orange Slovensko,a.s. 35697270 9,90?
FP1100466 Faktúra došlá 27.04.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4294,38?
FP1100467 Faktúra došlá 26.04.2011 Oprava pohonu SOS servis Mart spol. s r.o. 36322555 651,36?
FP1100469 Faktúra došlá 26.04.2011 Antivírový program PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 79,00?
FP1100471 Faktúra došlá 15.04.2011 Preddavok plynu 4/2011 SPP,a.s. 35815256 42249,00?
FP1100472 Faktúra došlá 26.04.2011 Kombinovaný sporák Elektro Emil Oleš 30870500 205,00?
FP1100473 Faktúra došlá 28.04.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 3989,28?
FP1100474 Faktúra došlá 28.04.2011 Náplne do tlačiarne COPYSTAR,s.r.o. 36352870 71,70?
FP1100476 Faktúra došlá 02.05.2011 Tabletovaná soľ Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. 36302252 171,00?
FP1100477 Faktúra došlá 28.04.2011 Mesačný servis 4/2011 PROBE-Ing.Jaroslav Petráš 11750103 235,00?
FP1100478 Faktúra došlá 05.05.2011 Spotreba el.energie 1Q2011 SBDO Stará Turá 587974 2957,78?
FP1100481 Faktúra došlá 02.05.2011 Čistenie výmenníka Energo-WWT Slovakia,spol. s r.o. 36302252 904,20?
FP1100483 Faktúra došlá 06.05.2011 Oprava kopírky FaxCopy,a.s. 35729040 99,47?
FP1100484 Faktúra došlá 12.05.2011 Servis rohoží Lindstrom,s.r.o. 35742364 78,14?
ZML23622011

Zmluva o podnájme

01.04.2011 Podnájom nebytových priestorov Zuzana Miškovičová 43450181  
Zmluva_282011 Zmluva o dodávke tepla 29.04.2011 Dodávka a odber tepla Materské centrum-ŽABKA Stará Turá 42151562  
             

 

 


 

 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Zmluva 11 Zmluva o podnájme bytu č.11/11 01.05.2011 Podnájom bytu Eliášová Jana    
Zmluva 14 Zmluva o podnájme bytu č.14/11 01.05.2011 Podnájom bytu Pastuchová Ester, Pastucha Marek    
Zmluva 12 Zmluva o podnájme bytu č.12/11 01.05.2011 Podnájom bytu Hučková Alexandra    
Zmluva 16 Zmluva o podnájme bytu č.16/11 15.05.2011 Podnájom bytu

Durec Tomáš,

Durcová Mariana

   
Zmluva 4 Zmluva o podnájme bytu č.4/11 01.05.2011 Podnájom bytu Durcová Zuzana    

Zmluva 13

Zmluva o podnájme bytu č. 13/11 01.05.2011 Podnájom bytu Višňovský Ján    
Zmluva 18 Zmluva o podnájme bytu č.18/11 19.05.2011 Podnájom bytu Čelebiová Monika    
Zmluva 5 Zmluva o podnájme bytu č.5/11 01.05.2011 Podnájom bytu Penčáková Jaroslava    
3A2011 Zmluva o ubytovani 01.05.2011 Ubytovanie v DD Anna Ostrovská    
49A2011 Zmluva o ubytovaní 04.05.2011 Ubytovanie v DŠ Ľudevít Šimna    
FP1100489 Faktúra došlá 13.05.2011 Spotreba vody PreVak, s.r.o. 35915749 8346,41?
FP1100493 Faktúra došlá 11.05.2011

Spotreba vody

PreVak,s.r.o. 35915749 8422,13?
FP1100516 Faktúra došlá 16.05.2011 Zhodnotenie

DECON,spol. s r.o.

30224349 10392,00?
FP1100520 Faktúra došlá 17.05.2011 Zmesná chemikália EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 4875,00?
FP1100527 Faktúra došlá 20.05.2011 Vyúčtovanie plynu 4/2011 SPP,a.s. 35815256 50795,93?
FP1100544 Faktúra došlá 20.05.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8143,00?
FP1100547 Faktúra došlá 27.05.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4416,35?
ZML27082011 Zmluva o podnájme 01.05.2011 Podnájom nebyt. priestorov Materské centrum Žabka 42151562  
FP1100576 Faktúra došlá 24.05.2011 Preddavok plynu 5/2011 SPP, a.s. 35815256 35146,00?
ZoD Zmluva o dielo č.01-05/2011 04.05.2011 Montáž kompaktnej odovzdávacej stanice tepla Ladislav Mihálik-ústredné kúrenie 22732977  

Dohoda
Dohoda ku zmluve číslo 49A/2011/DŠ 31.05.2011 Dohoda o ukončení ubytovania Ľudevít Šimna    
             
             
             
             
             
             

 

 


 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
FP1100624 Faktúra došlá 13.06.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 7853,06?
FP1100627 Faktúra došlá 10.06.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 8508,64?
FP1100644 Faktúra došlá 21.06.2011

Vyúčtovanie plynu 5/2011

SPP, a.s. 35815256 31856,08?
FP1100676 Faktúra došlá 15.06.2011 Stavebné práce

Vl.Černák VEA

34548971 9978,96?
FP1100678 Faktúra došlá 27.06.2011 Dodávka elektriny Zs Energia,a.s. 36677281 7894,69?
FP1100680 Faktúra došlá 27.06.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4293,55?
FP1100720 Faktúra došlá 15.06.2011 Preddavok plynu 6/2011 SPP, a.s. 35815256 20532,00?
FP1100735 Faktúra došlá 04.07.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3989,28?
OBJ28062011 Objednávka 28.06.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3960,00?
ZML27102011 Zmluva o podnájme 01.06.2011 Podnájom nebytových priestorov TIKA,s.r.o. 45367388  
ZML21282011 Zmluva o podnájme 01.06.2011 Podnájom nebytových priestorov MDPP,s.r.o. 36842371  
ZML27092011 Zmluva o podnájme 01.06.2011 Podnájom nebytových priestorov Vladimír Černák 34549714  
ZML23632011 Zmluva o podnájme 01.06.2011 Podnájom nebytových priestorov MM-stav,s.r.o.    
Zmluva Zmluva o dodávke tepelnej prípojky a o zriadení vecného bremena 23.06.2011 Tepelná prípojka HIGHWAYPOINT ONE,s.r.o. 44195044  
             
             
             
             
             

 


 

 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
FP1100754 Faktúra došlá 13.07.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 7222,15?
FP1100758 Faktúra došlá 13.07.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 8118,37?
FP1100813 Faktúra došlá 25.07.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8803,81?
FP1100839 Faktúra došlá 15.07.2011 Preddavok plynu 7/2011 SPP,a.s. 35815256 20577,00?
5A_2011 Zmluva o ubytovaní 01.07.2011 Ubatovanie v DD Jana Valentová    
49A_2011 Zmluva o ubytovaní 01.07.2011 Ubytovanie v DŠ Tomáš Drab    
Dod. 72A Dodatok č.4 k zmluve č.72A/2009/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Eduard Gombár    
Dod. 65A Dodatok č.1 k zmluve č.65A/2010/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Tibor Tartal    
Dod. 60A Dodatok č.6 k zmluve č.60A/2008/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Peter Blažej    
Dod. 55A Dodatok č.1 k zmluve č.55A/2011/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Vladimír Sadloň    
Dod. 50B Dodatok č.8 k zmluve č.50B/2008/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Vladimír Durec    
Dod. 50A Dodatok č.4 k zmluve č.50A/2010/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Radoslav Varga    
Dod. 46A Dodatok č.8 k zmluve č.46A/2008/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Jaroslav Pištek    
Dod. 76A Dodatok č.2 k zmluve č.76A/2010/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Vladimír Antálek    
Dod. 80A Dodatok č.4 k zmluve č.80A/2009/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ František Kováč    
Dod. 92A Dodatok č.6 k zmluve č.92A/2008/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Jaroslav Dolínek    
Dod. 93A Dodatok č.5 k zmluve č.93A/2009/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Jozef Truhlík    
Dod. 95A Dodatok č.6 k zmluve č.95A/2008/DŠ 30.06.2011 Ubytovanie v DŠ Jaroslav Galbavý    
Dodatok číslo 1 Dodatok ku zmluve číslo 8A/2011/380 01.07.2011 Ubytovanie v DD Illona Danihelová    
ZML21292011 Zmluva o podnájme 01.07.2011 Podnájom nebytových priestorov Základná umelecká škola    
FP1100853 Faktúra došlá 29.07.2011 Vyúčtovanie plynu 6/2011 SPP,a.s. 35815256 28781,98?
FP1100854 Faktúra došlá 05.08.2011 Dobropis SPP,a.s. 35815256 -4818,65?
Zmluva_292011 Zmluva o dodávke tepla 25.07.2011 Dodávka tepla Hynek Kozický SANOVA 40625851  
             

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Dodatok číslo 1 Dodatok ku zmluve číslo 11A/2011/380 01.08.2011 Ubytovanie v DD Božena Danihelová    
FP1100861 Faktúra došlá 08.08.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 8419,81?
FP1100863 Faktúra došlá 12.08.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 7319,57?
FP1100887 Faktúra došlá 19.08.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 3989,28?
OBJ12082011 Objednávka 12.08.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 3960,00?
FP1100890 Faktúra došlá 18.08.2011 Vyúčtovanie plynu 7/2011 SPP,a.s. 35815256 28986,42?
FP1100922 Faktúra došlá 25.08.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8803,82?
FP1100963 Faktúra došlá 15.08.2011 Preddavok plynu 8/2011 SPP,a.s. 35815256 20666,00?
ZML27112011 Zmluva o podnájme 01.08.2011 Podnájom nebyt.priestorov Hynek Kozický SANOVA 40625851  
7A2011 Zmluva o ubytovaní 01.08.2011 Ubytovanie v DD Elena Kováčová    
91A2011 Zmluva o ubytovaní 01.08.2011 Ubytovanie v DŠ Ing.Jozef Farkašovský    
49A-2011 Zmluva o ubytovaní 26.08.2011 Ubytovanie v DŠ Chudík Šimon    
98A2011 Zmluva o ubytovaní 18.08.2011 Ubytovanie v DŠ Peter Ježo    
77A2011 Zmluva o ubytovaní 30.08.2011 Ubytovanie v DŠ Allina Ján    

 

Zmluva 20

Zmluva o podnájme bytu č.20/11 01.08.2011 Podnájom bytu Gombárová Eva    

 

Zmluva 24

Zmluva o podnájme bytu č.24/11 01.08.2011 Podnájom bytu Novotná Silvia    


           

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
FP1100975 Faktúra došlá 09.09.2011 Spotreba vody 8/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 8693,77?
FP1100976 Faktúra došlá 13.09.2011 Spotreba vody 8/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 7551,14?
FP1101012 Faktúra došlá 21.09.2011 Vyúčtovanie plynu 8/2011 SPP,a.s. 35815256 5485,72?
FP1101030 Faktúra došlá 28.09.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8803,82?
FP1101032 Faktúra došlá 28.09.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4274,47?
FP1101040 Faktúra došlá 22.09.2011 Náklady na teplo E.P.E.,s.r.o. 36769789 26030,40?
FP1101041 Faktúra došlá 22.09.2011 Dodávka tepla E.P.E.,s.r.o. 36769789 28146,00?
FP1101048 Faktúra došlá 13.09.2011 Preddavok plynu 9/2011 SPP,a.s. 35815256 37140,00?
FP1101061 Faktúra došlá 12.10.2011 Tepelná prípojka HIGHWAYPOINT ONE,s.r.o. 44195044 36000,00?
1A2011 Zmluva o ubytovaní 01.09.2011 Ubytovanie v DD Mgr. Janka Sarkocyová    

Zmluva 15
Zmluva o podnájme bytu č.15/11 01.09.2011 Podnájom bytu Dedíková Alena    

Zmluva 23
Zmluva o podnájme bytu č.23/11 01.09.2011 Podnájom bytu Jurášová Darina    

Zmluva 22
Zmluva o podnájme bytu č.22/11 01.09.2011 Podnájom bytu Drexler Dejan    

Zmluva 21
Zmluva o podnájme bytu č.21/11 01.09.2011 Podnájom bytu Klčová Zdenka    
Zmluva 17 Zmluva o podnájme bytu č.17/11 01.09.2011 Podnájom bytu Chorvátová Lenka    

Zmluva 26
Zmluva o podnájme bytu č.26/11 01.09.2011 Podnájom bytu Hornáčková Lenka    
Zmluva 27 Zmluva o podnájme bytu č.27/11 01.09.2011 Podnájom bytu Gogolová Edita    
Zmluva 25 Zmluva o podnájme bytu č.25/11 01.09.2011 Podnájom bytu Melicher Peter, Melicherová Martina    

Zmluva 28
Zmluva o podnájme bytu č.28/11 01.09.2011 Podnájom bytu Valentová Jana    
Zmluva 19 Zmluva o podnájme bytu č.19/11 01.09.2011 Podnájom bytu Černáková Ingrid    
             

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO

Cena


FP1101078

Faktúra došlá

13.10.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 6932,99?

FP1101083
Faktúra došlá 07.10.2011 Spotreba vody PreVak,s.r.o. 35915749 7986,41?

FP1101095
Faktúra došlá 13.10.2011 Dodávka tepla E.P.E.,s.r.o. 36769789 35152,97?
FP1101096 Faktúra došlá 12.10.2011 Dodávka tepla E.P.E.,s.r.o. 36769789 34443,60?
67-A2011 Zmluva o ubytovaní 05.10.2011 Ubytovanie v DŠ Tomáš Drab    
ZML22592011 Zmluva o podnájme 01.10.2011 Podnájom nebyt.priestorov Ing.Ľudmila Drobná    
ZML21302011 Zmluva o podnájme 01.10.2011 Podnájom nebyt.priestorov Ľubomír Minarech 46314393  
ZML22602011 Zmluva o podnájme 01.10.2011 Podnájom nebyt.priestorov Miroslav Michalec-Čalunictvo Miro 37507311  
ZML22612011 Zmluva o podnájme 01.10.2011 Podnájom nebyt.priestorov ADAPT,s.r.o. 45380422  
OBJ28102011 Objednávka 28.10.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3300,00?
FP1101123 Faktúra došlá 21.10.2011 Vyúčtovanie plynu 9/2011 SPP,a.s. 35815256 -10029,02?
FP1101150 Faktúra došlá 20.10.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8803,82?
FP1101154 Faktúra došlá 27.10.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4274,47?

FP1101174
Faktúra došlá 12.10.2011 Preddavok plynu 10/2011 SPP,a.s. 35815256 80591,00?

FP1101180
Faktúra došlá 03.11.2011 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. 31396674 3326,40?

Zmluva_302011
Zmluva o dodávke tepla 10.10.2011 Dodávka tepla KADMET,s.r.o. 36769215  

Zmluva 33
Zmluva o podnájme bytu č.33/11 14.10.2011 Podnájom bytu Ilušáková Iveta    

Zmluva 29
Zmluva o podnájme bytu č.29/11 01.10.2011 Podnájom bytu Milata Peter    

Zmluva 30
Zmluva o podnájme bytu č.30/11 01.10.2011 Podnájom bytu Danihelová Pavlína    
Zmluva 31 Zmluva o podnájme bytu č.31/11 01.10.2011 Podnájom bytu Machová Valéria    
             

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO

Cena

FP1101190

Faktúra došlá

14.11.2011 Spotreba vody 10/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 7594,20?
FP1101195 Faktúra došlá 08.11.2011 Spotreba vody 10/2011 PreVak,s.r.o. 35915749 8276,44?

FP1101216
Faktúra došlá 09.11.2011 Dodávka tepla E.P.E.,s.r.o. 36769789 46218,21?
FP1101217 Faktúra došlá 09.11.2011 Dodávka tepla E.P.E.,s.r.o. 36769789 33776,40?
FP1101224 Faktúra došlá 14.11.2011 Vyúčtovanie plynu 10/2011 SPP,a.s. 35815256 6118,50?
FP1101258 Faktúra došlá 28.11.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 8803,82?
FP1101260 Faktúra došlá 28.11.2011 Dodávka elektriny ZsE Energia,a.s. 36677281 4274,47?
FP1101269 Faktúra došlá 15.11.2011 Preddavok plynu 11/2011 SPP,a.s. 35815256 150031,00?

Zmluva 32
Zmluva o podnájme bytu č.32/11 01.11.2011 Podnájom bytu Vranáková Ivana    
Zmluva 34 Zmluva o podnájme bytu č.34/11 01.11.2011 Podnájom bytu Hrušovská Katarína, Podhradský Pavel    

Zmluva 35
Zmluva o podnájme bytu č.35/11 01.11.2011 Podnájom bytu Ragan Michal Dúbravčíková Marcela    
Zmluva 36 Zmluva o podnájme bytu č.36/11 01.11.2011 Podnájom bytu

Šefránková Ivana, Truhlík Ján

   

Zmluva 37
Zmluva o podnájme bytu č.37/11 01.11.2011 Podnájom bytu Rozbeská Zuzana    
             

 


 

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO

Cena

FP1101304

Faktúra došlá

06.12.2011 Dodávka plynu SPP, a.s. 35815256 5999,00?
FP1101318 Faktúra došlá 14.12.2011 Spotreba vody PreVak, s.r.o. 35915749 8256,79?
FP1101319 Faktúra došlá 09.12.2011 Spotreba vody PreVak, s.r.o. 35915749 8208,22?
FP1101323 Faktúra došlá 12.12.2011 Tepelná energia E.P.E.,s.r.o. 36769789 47 604,59?
FP1101324 Faktúra došlá 12.12.2011 Tepelná energia E.P.E.,s.r.o. 36769789

34443,60?

FP1101325 Faktúra došlá 13.12.2011 Tepelná energia Chirana - Prema Energetika,s.r.o. 36303666 4651,63?
FP1101336 Faktúra došlá 21.12.2011 Vyúčtovanie plynu SPP,a.s. 35815256 -11735,75?
FP1101392 Faktúra došlá 15.12.2011 Preddavok plynu SPP,a.s. 35815256 188341,00?
Zmluva 38 Zmluva o podnájme bytu č.38/11 19.12.2011 Podnájom bytu Durec Tomáš, Durcová Mariana    
Zmluva 39 Zmluva o podnájme bytu č.38/11 19.12.2011 Podnájom bytu Adamus Ľubomír, Kučerová Iveta    

Zmluva-plyn
Zmluva o združenej dodávke plynu 05.12.2011 Dodávka plynu RWE Gas Slovensko,s.r.o. 44291809  

...