Dokumenty 9/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1501045

 

Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur  02.09.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637

 

FP1501047 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur  02.09.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637

 

FP1501048 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 353,81 eur 02.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501049 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 2762,17 eur 02.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501050 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 159,53 eur 02.09.015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501054 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 202,42 eur 02.09.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1501056 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur 03.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1501057 Faktúra došlá Spotreba vody 5,69 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501058 Faktúra došlá Spotreba vody 66,92 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501059 Faktúra došlá Spotreba vody 5240,21 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501061 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 03.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1501062 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 03.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1501065 Faktúra došlá Spotreba vody 143,66 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501066 Faktúra došlá Spotreba vody 106,87 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501067 faktúra došlá Spotreba vody 734,12 eur 03.09.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1501068 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501069 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501070 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,91 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501071 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501072 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501073 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur 03.09.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1501074 Faktúra došlá Odborná prehliadka a kontrola plynových zariadení 476,40 eur 03.09.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501075 Faktúra došlá Výmena plynového kotla 2098,80 eur 03.09.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501076 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energia 159,53 eur 04.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501077 Faktúra došlá Oprava plochy 6877,86 eur 04.09.2015 UNISTAV-VP,s.r.o. 91612 Lubina 359 46916512  
FP1501078 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 12,36 eur 04.09.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1501079 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 24,00 eur 04.09.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1501081 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 34,82 eur 04.09.2015 CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1501082 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 201,40 eur 04.09.2015 CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1501093 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 18,58 eur 07.09.2015 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie platca DPH
FP1501094 Faktúra došlá Dodávka tepla 29144,74 eur 07.09.2015 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1501096 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 07.09.2015 ICS systems,s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1501097 Faktúra došlá Čistiaci materiál 109,44 eur 07.09.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1501099 Faktúra došlá Výmena strešného okna 423,20 eur 08.09.2015 Miroslav Uhlík Mýtna 537/48, 91601 Stará Turá 40274730 nie je platca DPH
FP1501100 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 5,00 eur 08.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35815256  
93/2015/NP Objednávka Výmena okien - fitnes Papragáj   09.09.2015 EUROWIN Pro s.r.o. Dr. D. Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá 46703322  
FP1501101 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby elektrickej energie 101,87 eur 09.09.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1501102 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 526,86 eur 09.09.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501103 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 306,24 eur 09.09.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501104 Faktúra došlá Servisná prehliadka CHÚV 226,99 eur 09.09.2015 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
ZML - B - 37/15 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   14.09.2015 Lenka Chorvátová      
ZML - B - 64/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   14.09.2015 Lenka Chorvátová      
ZML - B - 66/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   14.09.2015 Alžbeta Viskupová      
ZML - B - 61/14 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   14.09.2015 Eugen Baláž      
ZML - B - 63/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   14.09.2015 Eugen baláž      
FP1501130  Faktúra došlá  Zúčtovanie spotreby elektrickej energie  -2771,32 eur  16.09.2015  Lumius Slovakia,s.r.o.  Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541   
FP1501131 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 1028,48 eur 16.09.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501132 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 7674,91 16.09.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501133 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 5080,45 eur 16.09.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501137 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 16.09.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1501140 Faktúra došlá Termostaty + ventily 69,77 eur 17.09.2015 TTI-Energo,spol. s r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín 31441564  
94/2015/NP Objednávka Kontrola a čistenie komínov PKPZ   18.09.2015 Miroslav Pleško-kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
95/2015/B Objednávka Kontrola a čistenie komínov PK537   18.09.2015 Miroslav Pleško-kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
39/15/TH Objednávka Kontrola a čistenie komínov PK7,PK9,CPK,PKDS,PKDK   18.09.2015 Miroslav Pleško-kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604  
40/15/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob - KOS2    18.09.2015 Jozef Lukáč-LUKˇAČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
41/15/TH Objednávka Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob KOSVS10   18.09.2015 Jozef Lukáč-LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
42/15/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov PKDS   18.09.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
43/15/TH Objednávka Odborná prehliadka plynových kotlov PKDK   18.09.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
ZML - B - 4/15 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme bytu   22.09.2015 Pavlína Danihelová      
FP1501146 Faktúra došlá Oprava kotla 66,60 eur 23.09.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1501147 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 2637,94 23.09.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
45/15/TH Objednávka Upchávky na ventily LDM   24.09.2015 TOM-EI  Jozef Toman M.R.Štefánika 368/90, 91601 Stará Turá 33441430  
FP1501148 Faktúra došlá Maľovanie bytu 273,85 eur 24.09.2015 Jaromír Jarábek SNP 266/3,91601 Stará Turá 37023896 nie je platca DPH
FP1501149 Faktúra došlá Oprava a overenie meračov tepla 299,70 eur 24.09.2015 K.B.F. group s.r.o SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1501154 Faktúra došlá Kominárske práce 756,98 eur 28.09.2015 Miroslav Pleško - kominár 91612 Lubina 914 14048604 nie je platca DPH
FP1501155 Faktúra došlá Kominárske práce 74,72 eur 28.09.2015 Miroslav Pleško - kominár 91612 Lubina 914 14048604 nie je platca DPH
FP1501156 Faktúra došlá Kominárske práce 84,08 eur 28.09.2015 Miroslav Pleško - kominár 91612 Lubina 914 14048604 nie je platca DPH
FP1501157 Faktúra  došlá Kominárske práce 61,84 eur 28.09.2015 Miroslav Pleško - kominár 91612 Lubina 914 14048604 nie je platca DPH
FP1501158 Faktúra došlá Overenie merača tepla 211,80 eur 28.09.2015 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
NZ 2253/2010 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   29.09.2015 Alpha Pro Tel s.r.o. Rovná 11, 92601 Sereď 36795976  
NZ 2250/2010 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.09.2015 Emília Naďová - ADKA Vaďovce 319, 91613 Kostolné 37023608  
FP1501160 Faktúra došlá Oprava dverí 90,00 eur 30.09.2015 Alumatic,s.r.o. Športová 470/2, 91501 Nové Mesto nad Váhom 46007039  
NZ 2715/2012 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.09.2015 Lukáš Kaňo Topolecká 2130, 91601 Stará Turá 45948887  
NZ 2661/2009 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov   30.09.2015 Ľubomír Ostrovský Hurbanova 3157/76, 91601 Stará Turá 43109683  
FP1501161 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby zemného plynu 196,97 eur 30.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1501162 Faktúra došlá Zúčtovanie spotreby zemného plynu 40,52 eur 30.09.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
ZML - B - 67/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2015 Valéria Machová      
ZML - B - 70/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2015 Miriam Majetníková      
ZML - B - 64/12  Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   30.09.2015 Veronika Benianová, Juraj Valach      
ZML - B - 68/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2015 Alena Papulaková      
ZML - B - 74/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2015 Anabela Krišková      
ZML - B - 75/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.09.2015 Ema Bohovicová      
71A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   30.09.2015 Dušan Berec      
NZ 2726/2015 Zmluva Zmluva o podnájme nebytových priestorov   30.09.2015 LABDENT,s.r.o.  Miroslav Labudík Holubyho 353/29, 91601 Stará Turá 46057145  

Dokumenty 8/2015

 

Doklad

Názov dokladu

Popis

Suma s DPH

Dátum

Firma

Sídlo

IČO

poznámka

FP1500938 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur  04.08.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637

 

FP1500939 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur  04.08.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256

 

FP1500940 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 04.08.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500941 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 04.08.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500943 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur 04.08.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500944 Faktúra došlá Výmena pracovnej dosky 54,00 eur 04.08.2015 Miroslav Gavač Topolecká 2166, 91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH
FP1500945 Faktúra došlá Výmena pracovnej dosky, montáž vodovodnej batérie 315,41 eur 04.08.2015 Miroslav Gavač Topolecká 2166, 91601 Stará Turá 41379535 nie je platca DPH
FP1500946 Faktúra došlá Stavebné práce 220,00 eur 04.08.2015 Ján Kubina Dibrovova 220/33, 91601 Stará Turá 73507001 nie je platca DPH
FP1500954 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500955 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500956 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,91 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava  45890935  
FP1500957 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500958 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500959

Faktúra došlá

Dodávka zemného plynu 204,38 eur 04.08.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500960

Faktúra došlá

Spotreba vody 5649,50 eur 05.08.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500961

Faktúra došlá

Spotreba vody 75,55 eur 05.08.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500962

Faktúra došlá

Spotreba vody 7,96 eur 05.08.2015 Prevak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500963

Faktúra došlá

Internet 12,00 eur 05.08.2015 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá 36306452  
FP1500966

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie 5,00 eur 05.08.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500967

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie 24,00 eur 05.08.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500969

Faktúra došlá

Spotreba vody 150,73 eur 05.08.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500970

Faktúra došlá

Spotreba vody 110,28 eur 05.08.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500971

Faktúra došlá

Spotreba vody 810,71 eur 05.08.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500972

Faktúra došlá

Čistiaci materiál 66,02 eur 05.08.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1500973

Faktúra došlá

Vytyčovacie práce 93,77 eur 05.08.2015 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1500977

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 37,72 eur 07.08.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500985

Faktúra došlá

Prehliadka výťahu 27,87 eur 07.08.2015 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1500986

Faktúra došlá

Služby v oblasti VTZ 250,99 eur 07.08.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500987

Faktúra došlá

Odvedenie a čistenie odpadových vôd 205,75 eur 07.08.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500988

Faktúra došlá

Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie -213,80 eur 07.08.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1500989

Faktúra došlá

Dodávka tepla 26798,57 eur 07.08.2015 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1500991

Faktúra došlá

Dezinsekcia 180,00 eur 07.08.2015 Tibor Jacko Kvetinova 399/3B, 91105 Trenčín 40193454  
FP1500992

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie 12,36 eur 07.08.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500993

Faktúra došlá

Pranie a čistenie posteľnej bielizne 64,80 eur 07.08.2015 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1500995

Faktúra došlá

Zasklievanie 150,00 eur 07.08.2015 Vladimír Polák Paprad 1516, 91601 Stará Turá 40830802 nie je platca DPH
FP1500996

Faktúra došlá

Spotreba elektrickej energie 526,23 eur 10.08.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501016

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 11862,52 eur 11.08.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501017

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 5164,62 eur 11.08.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1501018

Faktúra došlá

Spotreba zemného plynu 1040,75 eur 11.08.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
78/2015/NP

Objednávka

Odborná prehliadka vonkajšia tlakových nádob KOS PLK            
35/15/TH

Objednávka vyšlá

Odborná prehliadka plynových spotrebičov CPK   12.08.2015 Mapros,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
36/15/TH

Objednávka vyšlá

Vnútorná  prehliadka a tlakové skúšky výmenníkov tepla VS3   13.08.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 916611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1501019

Faktúra došlá

Spotreba elektrickej energie 303,15 eur 13.08.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501020

Faktúra došlá

CPK - servis počas odstávky 6976,88 eur 13.08.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1501021

Faktúra došlá

Prehliadka a skúška elektroinštalácie 692,53 eur 13.08.2015 ONDRÁŠKO Dušan EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273  
FP1501022

Faktúra došlá

Opakovaná úradná skúška tlakových zariadení 429,60 eur 17.08.2015 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavaská cesta 56, 82101 Bratislava  36653004  
FP1501023

Faktúra došlá

Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 17.08.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
37/15/TH

Objednávka vyšlá

Overenie meračov tepla VS4   18.08.2015 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
38/15/TH

Objednávka vyšlá

Overenie vodomera PK DS   18.08.2015 K.B.F. group s.r.o. SNP 149/62, 91601 Stará Turá 36344761  
FP1501024

Faktúra došlá

Zhotovenie vodovodnej prípojky 2318,72 eur 18.08.2015 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
58B/2008/DŠ

Výpoveď

Výpoveď Zmluvy o ubytovaní   18.08.2015 Dušan Zámečník      
FP1501025

Faktúra došlá

Vonkajšia a vnútorná odborná prehliadka a skúška tlakových nádob 148,54 eur 19.08.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1501026

Faktúra došlá

Odborná prehliadka tlakových nádob 31,87 eur 19.08.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1501027

Faktúra došlá

Odborná prehliadka tlakových nádob 31,87 eur 19.08.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1501030

Faktúra došlá

Dodávka elektrickej energie 2637,94 eur 24.08.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1501031

Faktúra došlá

PK Dom Kultúry - oprava komunikácie 224,54 eur 24.08.2015 KLIMASOFT.s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
46A/2015/DŠ

Dodatok

Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní   26.08.2015 Tomáš Bačo      
FP1501039

Faktúra došlá

Geodetické práce 276,00 eur 27.08.2015 Ing. Richard Bunčiak Štefánikova 366/68, 91601 Stará Turá 40273563  
FP1501042

Faktúra došlá

Zhotovenie vodovodnej prípojky 1753,16 eur 28.08.2015 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
ZML - B - 49/15

Zmluva

Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Michal Blaško      
 ZML - B - 50/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu    31.08.2015  Elena Gregorová       
ZML - B - 51/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Bc. Janka Dršková      
ZML - B - 52/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Jana Durcová      
ZML - B - 53/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Miroslav Lahučký      
ZML - B - 54/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Ing. Radka Remiašová      
ZML - B - 55/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Gabriela Košťálová      
ZML - B - 56/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Andrea Muchalcová      
ZML - B - 57/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Juraj Tinka      
ZML - B - 58/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Aneta Magálová      
ZML - B - 59/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Elena Kouřilová      
ZML - B - 60/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Jaroslav Ličko      
ZML - B - 61/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Monika Zámečníková      
ZML - B - 62/15 Zmluva  Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Miroslav Benian      
ZML - B - 40/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Dejan Drexler      
ZML - B - 39/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Zdenka Klčová      
ZML - B - 44/15 Zmluva  Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Alena Dedíková      
ZML - B - 42/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Edita Gogolová      
ZML - B - 43/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Martina Melicherová      
ZML - B - 45/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Ingrid Černáková      
ZML - B - 38/15  Dohoda  Skončenie zmluvného vzťahu dohodou
   31.08.2015 Monika Čelebiová       
ZML - B - 69/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Monika čelebiová      
ZML - B 37/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.08.2015 Lenka Chorvátová      
NZ 2271/2015  Zmluva  Zmluva o podnájme nebytových priestorov     31.08.2015 MOaS,spol. s r.o.  Petr Jurčo, konateľ   Hurbanova 156, 91601 Stará Turá 36343668   

Dokumenty 7/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
FP1500794 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur  01.07.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500795 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur  01.07.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500797 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 159,53 eur 01.07.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1500798 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3426,59 eur 01.07.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1500800 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur 02.07.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500802 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 02.07.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500803 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 02.07.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500811 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 18,58 eur 02.07.2015 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1500812 Faktúra došlá Spotreba vody 64,80 eur 03.07.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500813 Faktúra došlá Spotreba vody 182,70 eur 03.07.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500814 Faktúra došlá Spotreba vody 6447,17 eur 03.07.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500838 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 1754,13 eur 03.07.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500839 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 472,59 eur 03.07.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500842 Faktúra došlá Spotreba vody 765,72 eur 03.07.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500843 Faktúra došlá Spotreba vody 146,90 eur 03.07.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500844 Faktúra došlá Spotreba vody 799,78 eur 03.07.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500845 Faktúra došlá Spotreba vody 108,00 eur 03.07.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500846 Faktúra došlá Prenájom fliaš 8,74 eur 03.07.2015 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1 00685852  
32/15/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ RSP - PK DK   07.07.2015 Dušan Ondráško EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273  
FP1500855 Faktúra došlá Dodávka tepla 18567,15 eur 07.07.2015 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1500856 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 07.07.2015 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10,91601 Stará Turá 36306452  
FP1500858 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 24,00 eur 07.07.2015 ZSE Energia.,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500859 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 12,36 eur 07.07.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratslava 1 36677281  
FP1500861 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 5,00 eur 07.07.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500862 Faktúra došlá Použitie plošiny 190,20 eur 07.07.2015 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1500863 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 07.07.2015 LAMA energy a.s. -  organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500864 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 07.07.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935 45890935  
FP1500865 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,91 eur 07.07.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500866 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 07.07.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500867 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur 07.07.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500868 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur 07.07.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500870 Faktúra došlá Servisná prehliadka systému 1736,70 eur 09.07.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
67/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov DJ354   09.07.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
73/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška EZ - DŠ   09.07.2015 Dušan Ondráško EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273  
FP1500871 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 110,27 eur 09.07.2015 CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500872 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 139,44 eur 09.07.2015 CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500873 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 202,85 eur 09.07.2015 CHIRANA-Prema Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500874 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 152,15 eur 09.07.2015 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
33/15/TH Objednávka vyšlá Odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob CPK   10.07.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
34/15/TH Objednávka vyšlá VS5 odborná vonkajšia prehliadka tlakových nádob + tlakové skúšky   10.07.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500876 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 2637,94 eur 10.07.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1500877 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 472,70 eur 10.07.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1500878 Faktúra došlá Oprava schodov 449,70 eur 10.07.2015 PS-podlahár  Pavel Slaný 1.mája 555/2, 90701 Myjava 30738849 nie je platca DPH
FP1500879 Faktúra došlá Prehliadka RS plynu 380,40 eur 10.07.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mestonad Váhom 36339296  
FP1500880 Faktúra došlá Prehliadka RS plynu 372,00 eur 10.07.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500881 Faktúra došlá Prehliadka RS plynu 130,80 eur 10.07.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500882 Faktúra došlá Prehliadka RS plynu 139,20 eur 10.07.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500901 Faktúra došlá Spotreba elektrickej energie 1600,87 eur 13.07.2015 Stavebný bytové družstvo občanov Dibrovova 240/5, 91601 Stará Turá 587974  
FP1500902 Faktúra došlá Monitor pre dispečing 151,08 eur 13.07.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1500903 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 5289,67 eur 13.07.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500904 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 21478,75 eur 13.07.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500905 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 1070,87 eur 13.07.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500907 Faktúra došlá Prehliadka a skúška elektroinštalácie 103,63 eur 13.07.2015 Ondráško Dušan   EL-DO SNP 3265/5, 91601 Stará Turá 17656273  
FP1500908 Faktúra došlá Odvoz odpad 18,94 eur 13.07.2015 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1500911 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 176,36 eur 14.07.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
FP1500912 Faktúra došlá Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie -1019,94 eur 14.07.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 35743565  
74/2015/NP Objednávka vyšlá Oprava spevnenej plochy pri DS   15.07.2015 UNISTAV-VP,s.r.o. 91612 Lubina 359 46916512  
FP1500913 Faktúra došlá Prehliadka CHÚV 1233,55 eur 16.07.2015 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  
FP1500914 Faktúra došlá Oprava bytu 2218,52 eur 16.07.2015 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
75/2015/NP Objednávka vyšlá Vytýčenie PZ - Jiráskova 168   20.07.2015 SPP-distribúcia,a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava 26 35815256  
FP1500917 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 20.07.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
76/2015/NP Objednávka vyšlá Realizácia vodovodnej prípojky Jiráskova 168   22.07.2015 Ján Kubiš - AQUA Uhrova 702/10, 91601 Stará Turá 30875072  
77/2015/NP Objednávka vyšlá Vytýčenie PZ - Jiráskova    22.07.2015 Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 1 36361518  
FP1500918 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 353,81 eur 22.07.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany 35743565  
FP1500919 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 2762,17 eur 22.07.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 35743565  
FP1500920 Faktúra došlá Poistný ventil 967,68 eur 23.07.2015 Ing. Robert Čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica 30485339  
FP1500924 Faktúra došlá Prehliadka a skúška bleskozvodu 210,00 eur 24.07.2015 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1500925 Faktúra došlá Prehliadka a skúška tlakových nádob 107,54 eur 24.07.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500926 Faktúra došlá Prehliadka a skúška tlakových nádob 234,61 eur 24.07.2015 Jozef Lukáč - LUKÁČ 91611 Bzince pod Javorinou 612 17664292  
FP1500927 Faktúra došlá Servis okien, dodávka a montáž žalúzii 346,90 eur 24.07.2015 EUROWIN PRO s.r.o. Dr. Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá 46703322 nie je plátca DPH
FP1500928 Faktúra došlá Opakovaná úradná skúška tlakových zariadení 883,20 eur 24.07.2015 TECHNICkˇA INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  
FP1500929 Faktúra došlá Maľovanie izby 72,00 eur 27.07.2015 SI  IvanSabo Hurbanova 130/15, 91601 Stará Turá 14127792 nie je plátca DPH
64A/2008/DŠ Dohoda Dohoda o ukončení ubytovania   30.07.2015 Pavol Hrašný      
7A/2015/380 Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní   31.07.2015 Jaroslava Zámková      
 ZML - B - 36/15 Zmluva  Zmluva o podnájme bytu    31.07.2015  Silvia Novotná       
B 74A/12 Dohoda Skončenie zmluvného vzťahu dohodou   31.07.2015 Alena Drobná, Ján Valko      
ZML - B - 41/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.07.2015 Patrícia Valentová      
ZML - B - 48/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   31.07.2015 Dana Tomková      
ZML - B - 47/15 Zmluva  Zmluva o podnájme bytu   31.07.2015 Alena Drobná      
FP1500933 Faktúra došlá Servisná prehliadka CHÚV 156,98 eur 31.07.2015 EARTH RESOURCES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava 2 31359451  

Dokumenty 6/2015

 

Doklad Názov dokladu Popis Suma s DPH Dátum Firma Sídlo IČO poznámka
24/15/TH Objednávka vyšlá Úradné skúšky kotlov VHP 2500 I SIGMA SLATINA   01.06.2015 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  
FP1500656 Faktúra došlá  Dodávka elektrickej energie  159,53 eur  01.06.2015  MAGNA ENERGIA a.s.  Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  35743565   
FP1500657  Faktúra došlá  Dodávka elektrickej energie  3426,59 eur  01.06.2015  MAGNA ENERGIA a.s.  Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany  35743565   
FP1500658 Faktúra došlá Služby v oblasti VTZ 195,22 eur 01.06.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500659 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 1095,60 eur 01.06.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500660 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 2191,80 eur 01.06.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500661 Faktúra došlá Prehliadka bleskozvodov 72,00 eur 01.06.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1500662 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 988,00 eur 02.06.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500663 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 19,00 eur 02.06.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500664 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 26,00 eur 02.06.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500666 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 112,48 eur 02.06.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500667 Faktúra dolšá Dodávka zemného plynu 5,50 eur 02.06.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500668 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 17,91 eur 02.06.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500669 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 513,14 eur 02.06.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka  Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500670 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 204,38 eur 02.06.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava 45890935  
FP1500671 Faktúra došlá Dodávka zemného plynu 3,70 eur 02.06.2015 LAMA energy a.s. - organizačná zložka Šulekova 2, 81106 Bratislava  45890935  
FP1500673 Faktúra došlá Výmena ventilov 170,00 eur 03.06.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500677 Faktúra došlá Spotreba vody 230,78 eur 03.06.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500678 Faktúra došlá Spotreba vody 4,55 eur 03.06.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500680 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 5,00 eur 03.06.2015 Slovenský plynárensky priemysel,a.s. Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava 26 35915256  
FP1500681 Faktúra došlá Hydrocontrol 192,08 eur 03.06.2015 TTI-Energo,spol. s r.o. Zlatovská 3072, 91105 Trenčín  31441564  
FP1500682 Faktúra došlá Spotreba vody 119,38 eur 03.06.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500683 Faktúra došlá Spotreba vody 143,48 eur 03.06.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500684 Faktúra došlá Spotreba vody 686,84 eur 03.06.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava 35915749  
FP1500685 Faktúra došlá Kontrola hasiacich prístrojov a zariadenia 205,07 eur 03.06.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice Lieskové 117 30813905  
FP1500687 Faktúra došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 33,37 eur 03.06.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500688 Faktrúa došlá Odvedenie a čistenie odpadových vôd 217,37 eur 03.06.2015 CHIRANA-PREMA Energetika,s.r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36303666  
FP1500689 Faktúra došlá Internet 12,00 eur 03.06.2015 ICS systems s.r.o. Mýtna 558/10,9 91601 Stará Turá 36306452  
FP1500691 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 24,00 eur 04.06.2015 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500692 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 12,36 eur 04.06.2016 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325, 81000 Bratislava 1 36677281  
FP1500693 Faktúra došlá Pranie a čistenie posteľnej bielizne 138,60 eur 04.06.2015 ADATEX,s.r.o. Turecká 2447/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom 34134719  
FP1500694 Faktúra došlá Dodávka tepla 34003,32 eur 05.06.2015 E.P.E.,s.r.o. Prievozská 14/A, 82109 Bratislava 2 36769789  
FP1500696 Faktúra došlá Spotreba vody 6250,19 eur 05.06.2015 PreVak,s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava  35915749  
FP1500702 Faktúra došlá Odvoz sena 9,78 eur 08.06.2015 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1500703 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 52,80 eur 08.06.2015 TORBIA,s.r.o. Piaristická 6667, 91101 Trenčín 36343129  
FP1500704 Faktúra došlá Čistiace prostriedky 89,46 eur 08.06.2015 AGEMA s.r.o. SNP 75/46, 91601 Stará Turá 31427561  
58/2015/NP Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška RSP - Mýtna 558   10.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
60/2015/B Objednávka vyšlá Vonkajšia a vnútorná prehliadka tlakových nádob PK Mýtna 537   10.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
61/2015/B Objednávka vyšlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - 380/45   10.06.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
62/2015/B Objednávka vyšlá Odborná prehliadka RSP - Mýtna 595   10.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500707 Faktúra došlá Tabletovaná soľ 180,00 eur 10.06.2015 ENERGO-WWT SLOVAKIA s.r.o. ul. 8.apríla 255/14, 91601 Stará Turá 36302252  
FP1500708 Faktúra došlá Uzatváracie armatúry 212,50 eur 10.06.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500716 Faktúra došlá Prehliadka výťahu 18,58 eur 10.06.2015 Výťahy-servis  Peter Psotný M.R.Štefánika 86, 91601 Stará Turá 11749890 nie je platca DPH
FP1500717 Faktúra došlá Oprava podlahy 937,00 eur 10.06.2015 PS-podlahár  Pavel Slaný 1.mája 555/2, 90701 Myjava 30738849 nie je platca DPH
25/15/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka RSP - CPK, údržba rozvodov plynu CPK   11.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500721 Faktúra došlá Teflónová šnúra 225,00 eur 11.06.2015 TRIO-autopotreby  Ján Jakubec Dibrovova 229, 91601 Stará Turá 30875021  
FP1500722 Faktúra došlá Overenie tlakomerov 12,00 eur 11.06.2015 Prematlak  a.s. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 91601 Stará Turá 36300781  
63/2015/NP Objednávka vyšlá Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov DS   12.06.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
26/15/TH Objednávka vyšlá Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu VS3   12.06.2015 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá  22822089  
27/15/TH Objednávka vyšlá PK9-odborná prehliadka a vnútorná prehliadka tlakových nádob   12.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
28/15/TH Objednávka vyšlá PK DS - odborná prehliadka a vnútorná prehliadka tlakových nádob   12.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
29/15/TH Objednávka vyšlá PK DK - RSP - odborná prehliadka kotlov, prehliadka vnútorná a vonkajšia tlakových nádob   12.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500740 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 6855,01 eur 12.06.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500741 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 1336,92 eur 12.06.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500742 Faktúra došlá Spotreba zemného plynu 10892,24 eur 12.06.2015 MET Slovakia,a.s. Mostová 2, 81102 Bratislava 45860637  
FP1500743 Faktúra došlá Dodávka súčiastky 2794,80 eur 12.06.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1500744 Faktúra došlá Tehly do kotlov 979,38 eur 12.06.2015 STABILIT, spol. s r.o. Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  
FP1500745 Faktúra došlá Prehliadka a skúška bleskozvodu 300,00 eur 12.06.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1500746 Faktúra došlá Oprava a prehliadka čerpadiel 1346,28 eur 15.06.2015 PUMPA SERVIS - Miroslav Repík Niva 86, 91621 Čachtice 34490141  
FP1500748 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie 90,00 eur 15.06.2015 Miroslav Súrovský Slnečná 1079/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom 43949665 nie je platca DPH
FP1500752 Faktúra došlá Oprava schodov 1462,00 eur 16.06.2015 Milan Michalík - KAMPEX Krátka 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 11979518  
64/2015/B Objednávka vyšlá Oprava stien bytu č.2 Mýtna 595   17.06.2015 JUBE TEAM s.r.o. Čulenová 1522/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom 44646348  
FP1500753 Faktúra došlá Dodávka elektrickej energie 3640,00 eur 17.06.2015 Lumius Slovakia,s.r.o. Závodská cesta 2954/38, 01001 Žilina 36416541  
FP1500757 Faktúra došlá Materiál do kotlov 429,80 eur 18.06.2015 STABILIT,spol. s r.o. Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  
FP1500758 Faktúra došlá Uzatváracie armatúry 212,50 eur 18.06.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500759 Faktúra došlá Uzatváracie armatúry 212,50 eur 18.06.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500760 Faktúra došlá Výmena uzatváracích armatúr 893,40 eur 18.06.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500761 Faktúra došlá Montáž tlakomerov 630,50 eur 18.06.2015 Hornák Dušan  Vodoinštalatér-kúrenár Turá Lúka 243, 90703 Myjava 46013270 nie je platca DPH
FP1500763 Faktúra došlá Úradné skúšky kotlov 4454,34 eur 18.06.2015 Ing. Robert Čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica 30485339  
FP1500764 Faktúra došlá Výmena armatúr na kotloch 294,12 eur 18.06.2015 Ing. Robert Čelko - REKONT Rozkvet 2050/100-6, 01701 Považská Bystrica 30485339  
30/15/TH Objednávka vyšlá Dodanie teplomera   19.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
31/15/TH Objednávka vyšlá Vypracovanie prevádzkové poriadku kotolni PZ   19.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500765 Faktúra došlá Odstránenie nedostatkov z profylaktiky 1082,08 eur 19.06.2015 KLIMASOFT,s.r.o. Vajanského 58, 92101 Piešťany 36218944  
FP1500766 Faktúra došlá Prehliadka a skúška bleskozvodu 39,00 eur 19.06.2015 JVVH  Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1500767 Faktúra došlá Prehliadka a skúška bleskozvodu 72,00 eur 19.06.2015 JVVH Vladimír Halák SNP 261/37, 91601 Stará Turá 22822089  
FP1500769 Faktúra došlá Tehly do kotlov 978,76 eur 22.06.2015 STABILIT, spol. s r.o. Podjavorinskej 9, 91501 Nové Mesto nad Váhom 31102361  
FP1500771 Faktúra došlá Servisný prenájom rohoží 88,78 eur 22.06.2015 Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava 35742364  
FP1500772 Faktúra došlá Kominárske práce 941,78 eur 23.06.2015 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1500773 Faktúra došlá Kominárske práce 960,00 eur 23.06.2015 Miroslav Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 14048604 nie je platca DPH
FP1500774 Faktúra došlá Kominárske práce 960,00 eur 23.06.2015 Marek Pleško - kominár Hrnčiarové 914, 91612 Lubina 43774318 nie je platca DPH
FP1500775 Faktúra došlá Odvoz materiálu 18,90 eur 23.06.2015 TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá 35602210  
FP1500777 Faktúra došlá Výmena sporáka 189,00 eur 23.06.2015 ELEKTRO Oleš Emil SNP 271, 91601 Stará Turá 30870500  
FP1500780 Faktúra došlá Prehliadka kotlov 627,60 eur 24.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500781 Faktúra došlá Prehliadka kotlov 366,00 eur 24.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royov 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500782 Faktúra došlá Prehliadka kotla 178,80 eur 24.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500783 Faktúra došlá Prehliadka kotlov 319,20 eur 24.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500784 Faktúra došlá Prehliadka kotla 160,56 eur 24.06.2015 MAPROS,s.r.o. Royova 24, 91501 Nové Mesto nad Váhom 36339296  
FP1500785 Faktúra došlá Úradné skúšky TZ 883,20 eur 25.06.2015 TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava 36653004  
FP1500789 Faktúra došlá Kontrola HP, HZ 138,48 eur 29.06.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1500790 Faktúra došlá Kontrola HP, HZ 195,48 eur 29.06.2015 PYROSERVIS a.s.o.z. 91305 Melčice - Lieskové 117 30813905  
FP1500791 Faktúra došlá Žalúzie 112,00 eur 30.06.2015 EUROWIN PRO s.r.o. Dr. Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá 46703322 nie je platca DPH
FP1500792 Faktúra došlá Výmena pántov 26,00 eur 30.06.2015 EUROWIN PRO s.r.o. Dr. Úradníčka 193/5, 91601 Stará Turá 46703322 nie je platca DPH
50B/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 17 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Vladimír Durec      
82A/2012/DŠ Dodatok Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Marián Gavač      
55A/2011/DŠ Dodatok Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Vladimír Sadloň      
80A/2009/DŠ Dodatok Dodatok číslo 12 k Zmluve o  ubytovaní   30.06.2015 František Kováč      
75A/2013/DŠ Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Viktor Galbavý      
11A/2012/380 Dodatok Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Soňa Barančinová      
8A/2013/380 Dodatok Dodatok číslo 3 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Darina Jurášová      
95A/2008/DŠ Dodatok Dodatok číslo 14 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Jaroslav Galbavý      
5A/2011/380 Dodatok Dodatok číslo 8 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Jana Vychlopnová      
90A/2013/DŠ Dodatok Dodatok číslo 4 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Marián Bisták      
12A/2011/380 Dodatok Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Naďa Ondrašovicová      
1A/2012/380 Dodatok Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Anna Prachárová      
3A/2011/380 Dodatok Dodatok číslo 8 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Anna Ostrovská      
67A/2011/DŠ Dodatok  Dodatok číslo 9 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Tomáš Drab      
76A/2010/DŠ Dodatok Dodatok číslo 10 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Vladimír Antálek      
94A/2009/DŠ Dodatok Dodatok číslo 8 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Pavel Benian      
56A/2015/DŠ Dodatok  Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Viliam Druk      
69A/2012/DŠ Dodatok Dodatok číslo 6 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Mário Malek      
49A/2014/DŠ Dodatok Dodatok číslo 1 k Zmluve o ubytovaní   30.06.2015 Ivan Stanko      
ZML - B - 38/15 Zmluva Zmluva o podnájme bytu   30.06.2015 Monika Čelebiová